可按已经发出库存,确认收入
客户在今年把之前送货的产品退货给我司,发票是在2018年开的,请问老师,退货部分发票已经超过了360天了,客户也已经认证抵扣了,两家公司后续不再合作了,账怎样做平好呢,遇到这种情况怎么处理呢。
老师,请问一下,我公司的产品卖10000元15套,顾客付款了,但是她只拿了5套,说剩余10套先放我们仓库,需要的时候再帮她寄过去。然后卖这个产品的销售员有4000元提成,已经支付给她,这样我该怎么做账呢?全部确认收入吗?怎么结转成本?
老师,请问一下,我公司的产品卖10000元15套,顾客付款了,但是她只拿了5套,说剩余10套先放我们仓库,需要的时候再帮她寄过去。然后卖这个产品的销售员有4000元提成,已经支付给她,这样我该怎么做账呢?全部确认收入吗?怎么结转成本?
老师,一客户去年跟我们A分公司购买农药(A分公司农药是跟另一分公司拿的,之前计的是应收农药款,但今年剩下的农药已经全部退回另一分公司,然后其他的农药款都已经付清给另一分公司了)。然后现在这个客户的农药款A分公司那边也找不到销售记录了,现在客户直接把这笔款付到另一分公司了,然后这个分公司当时不确认的情况下也把发票开给客户了,请问这笔款该怎么进行账务处理?
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
老师请问应付职工工资余额账实不符,那应该怎么去核对呢
有实收资本,帐上有利润,没有固定资产,股权转让的最低收入怎么确认?
会计学堂全盘真账实操后边的“做账实操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“报税实操”已经报了税了,后边的进度只有一点点是怎么回事?也看不到答案,没办法确定自己哪个环节出了问题。
老师,请问这怎么算呢
老师好,汇算清缴A105080资产折旧摊销调整明细表,是所有的固定资产折旧都要填吗?没有调整的可以不填吗?
老师 电商公司挣的钱(毛利润)去哪里了 包含平台里面可以提现但是还没提现出来 还有在待结算还没到可以提现账户里面的钱吗
老师 我在电局做了预缴 但是不能扣款 我去税局重新预缴的 我在电局那个预缴增值税需要怎么删掉呢?
客户买的是一套,比如买4个A送1个B,这样是一套,价钱是一套的价钱,还要把价格拆分开吗?
那么没发出那部分对应的钱做预收账款吗
你好,把价格拆分开
是,没发出那部分对应的钱做预收账款。
如果是零售业,这样的客户比较多,这样拆分确实工作量太大,有没有解决的办法呢?
不拆分,更不好整理库存
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!