同学,你好 固定资产管理不是你的支出,什么情况下都不会是
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
公司的会计主管要离职了,把所有工作都交给我负责,他都没设置固定资产明细账,就在一个excel 表格上写了如办公桌多少钱,电脑多少钱,合计多少钱,就没有了,交接怎么交接?有些电脑都没有了的,办公桌也办公室有些没要了,他也不转固定资产清理,计提折旧也提完了没再计提了,一直在账上挂着3万多的固定资产,减去这折旧净值就8千多,我该怎么接?他好想也没在交接明细上说明,交接固定资产明细账,他都没有
非货币资产交换不就是相当于先转让,再投资,或者再购买么? 税法是公允价值减原值算转让所得 会计入账先清理,清理完了成账面价值了,公允价值与账面价值的差计入资产处置损益,这不是差异么?比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产 贷:固定资产清理150 最后处理分录是借:固定资产清理50 贷:资产处置损益50 如果做后一步是50,这个清理都平不了啊,问题在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空给回复一下
老师,麻烦你帮我看一下我们这个表格的第一点,它的这个固定资产,它是指比如说我现在学校有很多栋楼,然后这些楼已经可以转入固定资产的那些东西对不对?但是,比如说我有一栋图书馆,它已经验收了,支付了80%的款项,然后嗯,我们已经转入固定资产了,然后是按他80%的填到上面这个固定资产的地方,那下面的这个在建工程这个地方又该填多少金额呢?在建工程这里就填图书馆的20%吗?还是说就直接不填嘛,而且我想问一下他,这个东西是从我的账上去选嘛,就是从我的系统账上去查嘛,然后还有这个呃,机械设备和这个交通运输设备、交通设备、交通设备就是指那些车吧,那机械设备是指哪些呢?是所有机器运转的都是呢,还是只是说一些通用设备呢。
老师请问我24号才入的职,他们的工资表都还没算好,现在人事算好了确叫我签字,其实漏洞百出,老板又逼着让我复核签字,而且等着发工资,本来他们20号发工资,其实是他们之前的工作,我不签也不是,签也不是!签了老板又到处挑毛病!该如何面对呢?
老师,审计18章完成审计工作,为什么有评价错报的内容啊?都已经完成审计工作了,才来评价,不是已经晚了吗?不应该在审计过程中,就应该去评价错报吗?
你好,咨询一下,2024年社保、医保核基数,是核2023年的还是2024年的
1.民间非盈利组织上一年度多计提了48万业务活动成本,在本年度怎么冲销,会计分录要怎么做? 2.民间非盈利组织上一年度少计提所得税了,本年度怎么补计提会计分录怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
老是麻烦问一下我更改24年汇算清缴,那年报是不是也要更改一下
汇算清缴时缺成本票,成本票是费用票还是进项票,是去年的还是今年的
老师,您好!咨询下,如果企业想要做减资,降低注册资本,这个办理流程,需要提供最新股东实缴资金流水吗?
老师,从国外进口来的生鲜驴肉马肉在国内的流通环节免税吗?
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
相关账务处理是咋样的
同学,你好 借固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销 差额放在资产处置损益里面
整个工厂打包转让,里面的东西跟人所有的都转让怎么做账
同学,你好 相当于出售,固定资产参照上面的分录,如果是货物就是,就按照正常出售
是统一整个打包出售,没有单独计价
同学,你好 那你出售都做在一起
同学,你好 但对你们来说,你需要分摊到每个商品,不然无法做账
还有出售的员工呢
同学,你好 员工出售不了的
那他整个工厂出售,员工也转交出去了,员工不算在里面吗
同学,你好 员工没有买卖的。只有工资要对方承担。 如果是工资要对方承担。对方付钱,你开票就行了,类似提供服务费
同学,你好 之后员工和对方公司签订合同,就和你们无关了