您好,合规做法是修改合同总价为105.5万,要求对方按105.5万开具9%发票。若分开支付5.5万,需确保对应真实业务并开具匹配发票,否则存在税务风险。私对私支付风险极大,务必避免。
你好,别的单位接我公司资质,我公司需开发票给他们,比如我们开100万9个点的工程款票给对方,对方提供等额的13个点的发票给我们,请问对方公司还需交增值税,附加税这些给我们吗?
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
我公司想分配甲公司,甲公司负责安装施工以及购进材料,但是甲公司是从乙公司购进材料款项,如60万元(含税),然后甲公司帮我们公司安装以及出人工费用,直接开发票给我们公司,但是橡这种签合同是不是,甲公司再根据乙的购进材料60万元在开发票给我们公司是不是不含税的金额,然后给我们公司开发票的是再加上税额,如税额是1.8万,那么价税合计是61.8万元,那请问我们公司是不是直接跟已公司购进材料的话,这样直接支付60万元整就行了?不用通过甲公司开材料费用给我们的话,这样可以减少一些税?
老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
看一个企业需要补多少发票不交企业所得税,是不是看资产负债表12月份期末未分配利润就行了?
老师,预付账款的金额在贷方,是不是填资产负债表的应付账款栏次
客户要求我公司开具发票后,应向客户提供完税证明,请问下这个“完税证明”应从哪里开具?
如果关联交易方被认定为虚开发票,我们作为销售方会不会引起税务稽查
股票投资收益可以抵减费用吗?如果不能,需要缴纳什么税?
贸易公司税账成本比例分配
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!低值易耗品怎么入账和摊销
老师,请问金蝶云星辰新建账,5月1日启用,能否在4月底提前设置模块和导入期初余额
请问下,客户需要完税证明,这个需要从哪里开?以前只是开发票就可以
老师你好,我想问一下为什么这个成本模式转公允模式,借方成本那不是直接按公允价值7500写,要分开写成原成本模式下的原值7125和公允价值变动357,还是说用途变更借方才是直接一步写投房-成本(转换日的公允价值)