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老师您好,想请问我公司的员工帮外部公司生产货物,工资由外部公司承担,我司先垫付工资,这部分的支出是否确认我司的管理费用,计入应付职工薪酬?还是计入其他应收款?后续外部公司会付给我们这部分费用,我司给他开具服务费发票?这部分又如何做账?

2025-04-25 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-25 15:32

您好,这个的话是计入其他应收款,垫付这部分,后续支付你们那部分,做其他业务收入

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快账用户4852 追问 2025-04-25 15:36

这个凭证怎么出呢?有点不明白。 我们付工资:借其他应收,贷银行存款 我们收到钱:借银行存款,贷其他业务收入? 我们开票出去怎么做?

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齐红老师 解答 2025-04-25 15:36

您好,你们收到钱,是借 银行存款  贷 预收账款  开票的时候才是 借 预收账款 贷 其他业务收入,这个

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快账用户4852 追问 2025-04-25 15:40

付工资出去:借其他应收,贷银行存款 收到钱:借银行存款,贷预收账款, 开票:借预收账款,贷其他业务收入 那我的其他应收岂不是一直挂着钱?

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齐红老师 解答 2025-04-25 15:42

对,最后其他应收款和收入冲销,这个业务就不存在了

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快账用户4852 追问 2025-04-25 15:49

不太明白,怎么冲呢?老师可以举例一下吗

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齐红老师 解答 2025-04-25 16:21

您好,借 其他业务收入  贷 其他应收款,这个就行

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您好,这个的话是计入其他应收款,垫付这部分,后续支付你们那部分,做其他业务收入
2025-04-25
要让劳务公司开全额发票给你们入账
2022-12-27
你好 ,这个可以,可以,记得申报个税,
2021-04-15
您好,若想税前扣除个人部分,就需要增加税前工资
2022-03-26
你好;总部没有给你钱;  你就只做 第一笔和第三笔的;   
2023-06-28
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