同学,你好 你这表显示,你要补2803.95
老师你好,该企业为高新技术软件企业,本月销售软件2180000元,并提供应税服务60000元,进项税额73060元,这时候应该怎么计算即征即退呢?
软件即征即退,如果本月销项税14万,实际缴纳14万,无进项,那么请问,应退税额是多少?
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
残疾人那个增值税即征即退的政策 是怎么操作的?比如我这个月已交增值税4万、通过计算 可以申请退税6万、那实际退回来多少?是4万还是6万?
老师,即征即退软件13%应纳增值税销售额20088.49,销项税额2611.51,进项税额121.56,应纳税额2489.95,那本期应退还的增值税是多少,咋算的
老师,我今天上班遇到一个问题,就是我们收到的承兑背书和被背书人都是同一家公司,这样的承兑我收了会有风险吗?
老师,我们用的收银系统美团抖音收钱,我做账怎么做啊,要不要用其他货币资金过度
那我想请问一下,买的那个机械嗯交的定金都半年了,还没给退,当时支付的时候是个人微信付给他对方公司的,然后定金的定子写的是这个定,这个定金对方能给我们退款吗?
生产出口退税企业明细里选择备案清单退税,我以为就是单证备案。税已退,我还要准备备案清单吗,指的是什么?
我们公司提供净水器给商场,不收钱,只有提供的服务费,以及后续换滤芯的钱,这个怎么开票?合同怎么签?
老师,一般纳税人销售货物,24年8月份的业务,但是25年1月才开票,由于之前的会计没有把这笔业务做到24你8月,而且24年已经结账了,应该怎么去做这笔业务呢?
500万元以下的固定资产,在计算应纳税所得额的时候,一次性税前扣除。这个是在平时季度预缴的时候扣除还是汇算清缴的时候扣除?
燃料及动力属于成本项目核算吗
老师,用于集体福利,做进项税额转出,不抵扣增值税,但是可以作为成本?
老师,比选服务采购,金额27万,响应文件截止日是2月8日,两家供应商在2月7日提交了报价文件。另一家供应商2月5日提交报价资料,但是评分表显示是2月4日,这种属于什么情况?属于空打分吗。属于什么违规操作?
是的,我家是即征即退,我是需要先把这个2803.9先缴纳了,然后我提交即征即退退税表的时候,实际应退按多少填写,怎么算
同学,你好 即征即退,金额2803.9
为什么应退税额是后边那个金额呢
2156.89元,我就不理解
同学,你好 本次可退税金额2803.95,这个就是可以退的,但是你申请了2156.89
就是说,我们可以退2803.95是吧,这是上个会计填的,税务审核通过,我不理解所以问下。
是这意思吗,老师
同学,你好 嗯嗯,是的