你好,可以的,可以抵扣
请教老师,公司是做系统集成服务的,进项票都是笔记本电脑、服务器硬件13%的增值税专用发票,项目实施过程中会使用到这些设备,给客户开专票时只有6%的技术服务费,这样会有什么税务风险吗?是否可以正常抵扣,企业所得税是按照什么方式计算呢?
老师你好!我公司是合了3个税种1建筑劳务清包工3个点2.建筑施工工程项目9个点3.销售建筑材料13个点。现在开出去的300万全是建筑施工清包工3个点的票。老板自己又进项票含税金额50万进项票。非得让我抵扣进公司。我知道这300的3个点属于简易计税必须全额缴税。不得抵扣。那么他要抵扣进项。可以抵扣吗?抵扣完后只能放哪里等开出去9个点时,我做进账里?抵扣后可以在公司留底税额保留多长时间啊?要是3年他都未开9个点和13个点的票。那么3年时间留底税额不一定还在?还有一个问题是。他是一般纳税人,选择简易计税了。就36个月里不得变更。他怎么会还说他有3个税种。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少个税种。
请问老师:我公司是一般纳税人企业,现有一项目,需要将线缆及电子设备安装后为甲方开具500万9个点系统集成安装调试施工费发票。进项是300万13个点的设备及线材发票,还有个体户施工队开的100万安装服务费发票。请问老师,进项发票与销项税点不一致是否能抵扣?这笔业务应该怎么做分录?
我公司是是一般纳税人,从事系统集成、网络综合布线服务。采购一批线材(13个点专票)100万、人工费用100万。将线材安装后给甲方开具240万综合布线安装施工发票(9个点专票)。请问老师,增值税怎么抵扣?进项13个点,销项9个点,是否会有税务风险?
建设工程公司,签订的建筑服务工程施工合同,合同里约定有主设备金额,辅材金额,安装人工费,发包方要求开9个点的安装工程费专用发票,承包方开进来的是13个点的增值税专用发票,站在税法的角度,这13个点的进项可正常抵扣此笔销项?不含税价主设备可以纳入此次成本?
您好,职业病体检费可计入安全管理费用吗?
汇算清缴什么样的算是0报?
老师,是不是录入起初只会形成资产负债表不会形成利润表
老师好,我想咨询一下子共同分担的即征即退项进项税额公式,全年一般项目销售额13万,即成即退,项目销售额5万,可分摊的进项税额为2000。是不是这样算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分担的就是560元?
老师,请问生育津贴是需要连续交够12个月才能领,如果交不够,就等交够了在领吗?
请问老师,如果是半路接受的公司做账的话我需要跟对方要什么财务数据?
现在必须要交环保税吗?怎么交?
请问发年终奖怎么交税?
老师,我们现在叫事务所来做23年和24年的审计,但他们出的审计报告资产负债表跟我们填写的不一样,我需要去更改税务填表的报表吗
老板在供应商那里叫货了,送客户了 这个怎么走
微信扫码加老师开通会员
技术服务费税负率多少正常呢
你好,这个一般在2%左右。