你好,因为要找员工收回来。
借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保 老师,就是这个其他应付款是个什么含义?发生了什么行为这里要写其他应付款?
借:管理费用-社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 请问其他应付款是属于企业给员工交个人的社保,属于负债的增加,负债借加贷减,为什么记在借方呢?
老师你好,请问为离职员工缴纳社保,社保费用全部她自己承担,分录可以这样做吗, 借:其他应收款 贷:其他应付款-社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款
老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?
老师好,工资6520,社保个人承担684.6,公司承担1777.1员。公积金各自承担456.4元。个税算出来是11.37元。计提和发放的分录是不是这样写的? 计提工资 借:管理费用-工资6520 贷:应付职工薪酬6520 发放工资 借:应付职工薪酬-工资6520 贷:其他应收款—公积金456.4 其他应收款—养老521.6 其他应收款—医疗130.4 其他应收款¬—失业32.6 银行存款5368.6 应交税费-应交个人所得税11.4 缴纳社保 借:管理费用—社保费1777.1 其他应收款—养老521.6 其他应收款—医疗130.4 其他应收款¬—失业32.6 贷:银行存款 246.17 支付个税时 借:应交税费-应交个人所得税11.4 贷:银行存款11.4
已折完的固定资产 多折旧了8个月 所得税汇算时要纳税调增嘛
计提成本,如果是4月计提了成本,但实际8月才进行支付甚至次年2月进行支付,这样可以吗,4月计提成本是没有发票的
一般纳税人的抗癌药品简易计税3%,增值税进项专票还可以抵扣吗
老师,我面试去一家公司,我中午在想这些您看可以不?,这些销售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,还有后期的客户拿货不知道现在这一块有没有给销售去算提成,我觉得相应的算些提成,销售才能动力去推后期的物料
个体户开具房屋租赁发票需要交哪些税,税点是多少
老师汇算清缴时营业外收入中,我们属于高新技术企业政府给补了30万,可以填到政府补助利得,还是其他
老师,没进出口权的公司,支付报关公司通关服务费正常吗
老师,麻烦帮忙看看,从业人员包含经营者吗?
老师,年报需要调整的是营业外支出,那是资产负债表要调整还是利润表要调整
甲公司给乙公司付款2万,甲公司又给乙公司开票2万,这样能平账嘛?