你好,说实话,做不了。 你根本对不上,老师也没办法做。 除非你另外的57人有开发票给你们。 会计只是一个核算和监督的职能。没办法把一个违法的事情,靠做2个分录就能合理合法的。
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
老师老师老师,,,公司的实发工资账面和银行水单总对不上。应付职工薪酬科目余额=工资+社保+公积金+个人的社保和公积积金+个税,对吗???期待老师指导!
老师,我根据工资表做的分录对不对? 其中俩个人工资是银行账户发放的,其余人工资挂的是其他应收款。分录上计提了9月工资,发放金额是8月实发数
老师,员工发的销售人员提成和奖金没有做工资表的。我现在把工资表上代扣的个税跟银行实付的对不上,差这部分,应该怎么做分录呢(提成+奖金的个税部分,发的时候直接,借:应付职工薪酬 贷:银行存款了)
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
老师,企业法人在其他单位有任职,本单位不发放工资行不行?
老师:您好,发现以前年度汇算清缴的费用有误,这个公司没有开过发票。不想调整以前年度的汇算清缴报表,还有什么办法补救呢。
老师 我们有一家小规模的公司要注销,其他营收款 有一笔备用金发票要不回来,要转到营业外支出吗,如果是的话 计入到 营业外支出的哪个二级科目呢
老师,我是电梯公司,企业所得税的税额是67150元,年收入是153414350元,税负0.5%,那税会不会交的有点多?如果觉得不合理,我还可以让厂家开一些票过来。
你好!请问一下旧厂的专利商标销售给新厂,怎样做财务处理
老师,我们2023年购买了土地,2024年在这块地上建造商城,请问这土地还是按照无形资产记账还是转到在建工程呢?
金蝶专业版14.公司是建筑行业,想要项目辅助核算,要怎么操作
老师,你好,股东是一间公司来的,收到投资公司的,分红需要交税的吗?
我在一个个体户经营的餐馆消费后,收到一份抬头为个体户法人代表姓名的发票,而不是个体户工商注册名称的发票,这份发票合规吗?