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老师我司是建筑公司,有做内账,我接上个会计的账,发现他的内账很乱,有些业务是用权责发生,有些业务又用收付实现制,这个账怎么调过来呢—————请小菲老师回答

2025-04-23 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 11:04

全面清查:梳理资产、负债、收入、费用等,排查不符权责发生制的业务。 调整收入:补记已实现未确认收入;转出预收账款中多确认收入部分。 调整费用:补记应计未计费用;分摊预付费用。 调整资产负债:补提资产折旧摊销;补提应付未付负债。 选调整方法:追溯调整法准确反映各期,但工作量大;未来适用法从当前开始,不调前期,操作简便但影响数据可比性。

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您好,是做58个业务的
2022-04-23
你好,实务中正常都是按照权责发生制的 但是有些行业业务特殊,选择不是权责发生制的也可以的
2022-08-11
往来余额问一下老板或供应商,货币资金对一下银行对帐单,把期初数敲定了,录入软件期初数,后面就跟着做就可以了
2022-05-17
你好,要把之前的全部弄清楚了比较好~先从银行存款对起吧
2022-05-16
同学,你好 你要么一张发票一张发票额核对,不属于公司业务的发票,不能入账,要拿出来的。 然后看账上的科目,往来能否冲平,要看挂账的是否是同一个人
2025-02-19
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