盘点财务需要出一个人 仓库 工业的 盘点存货,原材料、库存商品、周转材料、半成品 盘点固定资产 库存现金 你先把你系统里面的所有的账上的库存打印出来,然后带着去盘点
老师,您好,在一个生产型企业做全盘会计,是新手,对成本核算这块比较模糊。要请老师指点一下,比如说我们做一件500克的84洗手液,一个月卖了5000件,怎么核算成本呢?瓶子和盖子都是自己做,是不是要先算出瓶子和盖子的成本。再算出一瓶500克的84是多少成本,由瓶子,盖子,纸箱。标签,液体等组成。
老师下午好,我在的餐饮公司成本核算是通过盘点来倒推的,期初+本期入库为账面金额,然后盘点数量和盘点金额为本期的成本。用友软件自动核算损益表,为什么损益表的成本跟用友里的数据不一致呢?
老师 打扰一下 实在是想不明白了请教你一下 不需要报税,只需要作出利润就可以 我遇到了一个问题, 我认为利润=收入-成本-费用+上月剩余原材料盘点-本月剩余原材料盘点-本月库存商品(生产完没销售) 我这样做是否正确呢?与上一个会计做法不一样 ,上一会计做法是收入-成本-费用+上月剩余原材料盘点+上月成品库存-本月剩余原材料盘点-本月成品库存 老板要求每月都分钱 哪个对呢
老师,我司进销存ERP系统用了一段时间,后面就没有用了,断片了很多都是负数。我现在要核算成本应该怎么整顿呢?之前公司没核算成本,还是让仓库实地盘点给我实际数量
老师,进销存不是核算成本的关键,关键是什么呢,现在我研究了半个月也没把成本框架做出来,第一我司进销存数据不准。正在让仓库盘点重新导入数据。事实上核算成本难不难。我没做过成本。小白能做起来不
小规模按开票收入金额申报印花税,申报缴纳了税款,没有买卖合同,有什么影响
老师,简易计税就是差额纳税吧.那刚才不是说可以用应交增值税抵减科目吗究竟怎么做啊,那我这样做行不行,比如开出100就借银行存款100贷主营业务收入100/1.03贷应交增值税销项税额100/1.03*0.03然后成本直接记借主营业务成本80贷银行存款80然后申报的时候根据差额100-80=20*0.03申报,然后把应交增值税销项和实际申报的差额计入借应交增值税抵减,贷主营业务收入或者主营业务成本简易计税用“应交税费——简易计税”科目核算。确认收入时,按含税收入换算不含税收入及增值税额入账;确认成本时,因进项不能抵扣,税额计入成本,也需价税分离;缴纳增值税按该科目贷方减借方余额计算应纳税额
简易计税究竟用应交税费应交增值税抵减科目还是简易计税科目
老师你不是说直接按发票上的税费确认交的税费就可以吗?那这个80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,为什么还要做应交税费简易计税呢简易计税的税费究竟用那个科目啊,建筑劳务的是的举个例子收入价税合计100成本价税合计80借应收账款100贷主营业务收入100÷1.03应交税费简易计税,100÷1.03×3%借主营业务成本80÷1.03应交税费简易计税,80÷1.03×3%贷,应付职工薪酬、工资等然后你缴纳增值税的时候是应交税费,贷方减去借方20÷1.03×3%,按照这个来缴纳。
餐饮行业,想请问一下成本控制方面有哪些措施
老师 去年12月的进项开重复了,还能开红字吗,怎么操作的?
老师好,同事在A公司正常上班,签的合同,现在有个B公司要他去做一部分工作,半年时间按工资发放,现在让他签一个借用A公司的协议,这对A公司会不会有风险
老师,年报的其他应付款可以填报负数吗?
老师 一个公司给我个人账户转了3万元,我这有什么影响吗,我需要缴纳个税吗? 这个款本来是给领导的,领导说备用金需要用款,然后这个公司直接打给我个人账户了?我个人有什么风险吗? 如果没有的话我需要交什么款吗
我们公司正常经营,该交的税都交了,为什么会税务局要求双随机自查?
我们是制造业的,关键是系统数据是不准的。进销存汇总是不准的,怎么搞
系统不准你打印出来,有多少算多少。然后不准你经过盘点之后再做盘亏盘盈处理这个没有关系。
那就是打进销存汇总这张表是吧,我初次做核算成本,没经验,老师
不要汇总 要明细 带着明细要余额
就是库存明细表吗?
对的 是的 需要全部的
明天我给老师确认一下是不是这样的
好的 到时候发来看下
还有一个就是erp系统数据不准,因为系统生产的人用一下又停了,就是忙了就不录单,以前没核算成本,都是一年盘一次或两次,现在公司叫我核算成本,我新来的,老师可以帮忙梳理下盘点前要求和盘点后的要求吗,就是要核算成本了,要求各个部门: 1.把系统现有数据搞准,使报表导出数据尽量准确 2.数据调准了,规范系统使用,避免过一段时间数据又不能用了。
现在做到了几月份了 平时仓库有出入库记录吧
手工是没有的,都是ERP 系统,漏单就是漏了 或没录到,目前各部门都是猜估,大差不差这样。目前的现状。
你们的有个手工的呀,要不然怎么签字 怎么确定领多少不得领导签字 现在是多到几月份电子的做到了几月份
你的意思是问他们要回纸质的领料单,出库单,入库单是吧,我是在总部上班 ,和工厂是跨省份的。如果盘点后调平衡了,是否也问他们要纸质的单据。进销存就自已导出就可以了是吧
是的 不管哪种你能做了就可以
我们是跨省的,月底有必要问生产部门要纸质领料单和出入库这些单据吗?还是我按系统进销存汇总表就好了
不管哪种都行,你有纸质的,电子的都可以的,只要准确就行。
电子档只能是系统了,那录分录不用这些纸质单据了是吧,核算成本
可以的 可以设 这么做的