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小微企业征收率是 3%,实际是按 1% 征收,开票的,会计分录也是按价、税1%分离的,但和增值税申报表上体现的3%税费不一致了,怎么办?

2025-04-21 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-21 15:38

你好,这个增值税申报上也按1%计算填写

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快账用户1015 追问 2025-04-21 15:40

增值税税费是自动带出来的,按3%算的

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齐红老师 解答 2025-04-21 15:41

你好,税金确实是按3%,然后减免2%。

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齐红老师 解答 2025-04-21 15:41

你收入都按除以1.01来填就行。

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快账用户1015 追问 2025-04-21 15:42

是的,那我分录按那种分离呀,怎么做

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齐红老师 解答 2025-04-21 15:44

你好,你就按1%分离,然后入账,和填入申报表的收入。

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快账用户1015 追问 2025-04-21 15:53

比如,做账分录: 借:应收账款  243753.78      贷:主营业务收入  241340.34            应交税费(销项税)2413.44 申报表上上销售额是:241340.34 申报表上的税额是:7240.21 申报表合计收入:248580.55  那不是和会计分录的应收账款金额不一致了?还是申报表上收入改成236654.15?

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齐红老师 解答 2025-04-21 15:53

你好,这个不用管,只看不含税收入金额就行。

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根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号),将适用减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次。
2024-07-10
您好,交税时: 借:应交税费-应交增值税 165.79 贷:银行存款 55.27 其他收益 110.52
2024-05-21
你好,不是的,按照3%来,因为你这个专票开3%的,按照3%来交增值税。
2023-07-01
你好,填写在第一行和第三行,然后再填写减免表,再填写主表应纳税额减征额。
2023-04-12
你好,你发票是开的1%。 不含税销售额,你不是根据发票来填写的吗?
2021-05-11
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