如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师,我之前把疫情对企业减免的社保也计提,并把减免部分结转成营业外收入了(详情看图片)。我现在想冲回,分录应该怎么做?
老师,我想咨询下,小规模企业季度超过30万了,减免的2%的增值税是不是要计入营业外收入呢,还有附加税减免的部分,是不是都要计入营业外收入呢,减免的土地使用税
想咨询一下我小规模上季度开的专票,交增值税,计提了城建税附加,有的免税,有的减半,免税和减半的下次做账需要结转到营业外收入吗,谢谢
咨询一下2020年小规模增值税减免部分要结转到营业外收入里,没有结转进去,现在怎么调账
老师,我想咨询下,小规模今年免税怎么做分录,比如,第一季度我收入有50万,就直接写:借:应收账款 50 贷:主营业务收入 50 是这样吗
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
这个是民非组织的分录
我没有进入未交增值税,而是直接进应交增值税—减免税款
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收入-税费减免
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。