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所得税汇算清缴,有无票费用要剔除,请问要在那份表做剔除的?

2025-04-21 14:50
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-21 14:51

无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2025-04-21
也是要交税的。 不需要剔除的。
2022-05-18
是的,做2023年所得税汇算清缴要剔除去
2023-02-26
学员您好,跨年度的费用票不能税前扣除,如果今额小可以当做本年度费用,金额大就通过以前年度损益调整来处理.为了减少不必要的麻烦,企业还是应尽量避免发票跨年入账。
2020-08-26
你好!**填报企业所得税汇算清缴时,不需要将研发支出费用化加计扣除从管理费用总额中剔除再申报**。 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,可再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。企业在填报企业所得税汇算清缴时,只需如实归集和申报研发费用,并据此计算加计扣除额,无需将这部分费用从管理费用中剔除。
2024-06-20
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