你好,如果是手工记账,需要将上年的期末数结转至期初。
老师你好,为何我的预付账款21年年初跟20年年末对不上呢?预付账款年末在贷方,是否需要用分录调整?且应付账款年初年末是同样的数据,正常不应该是20年期末等于21年期初吗?用的是金蝶系统,请老师解答。谢谢。
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
现金流量表的预付账款期末减期初是负数需要核减吗?
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
老师,资产负债表期末数应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽关系。期初应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽。
老师,建筑劳务公司小规模开3%专票,季度要开超过30万。这种情况下小规模纳税人,或者成为一般纳税人,其实交的各种税是一样多的吧?享受不到小规模的优惠了
老师,购入免费产品(猪肉)然后转卖的购入、销售、月底结转的分录咋写呀?
老师我们工地管理人员预支了备用金,后面拿发票来抵备用金,我这个要怎么做账
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?
老师,劳务派遣公司在计算从业人数的时候,包括被派出的派遣人员吗?
老师就是我们有一笔收入,是通过公账转进来的,我们是必须要给他们开发票吗?不开发票可以吗?对公司有没有什么影响?
公积金每月都需要缴,那到年底需要汇缴吗?汇算清缴
这题解析 30✖️10000 这10000哪来的?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
那这个数据一直没变化的话需要填在期末数据里吗?
如果每年都新建账簿,需要每年都填写。
就是期末和期初新账单都要填写这个数据哈?
是的,是这样理解的。
老师,应付账款期初数据是自动生成数据+预付账款贷方数据吗?
应付账款在资产负债表中列式:应付账款明细科目贷方余额+预付账款明细科目贷方余额 但是记账时应付账款不包含预付账款。
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。