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有留抵如何结转增值税呢

2025-04-16 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 09:14

你好,是这样子的你只要看你最终要交多少,你只要看你最终要交多少,你就结转多少。比如你销项100,然后留底20,你还要交80。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)80   贷:应交税费——未交增值税80

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快账用户7248 追问 2025-04-16 09:18

本期有留抵不就不用交税吗 不用交 是不是就不用结转增值税了

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齐红老师 解答 2025-04-16 09:20

你好,你如果本期进项大于销项,有留底的话,不用交税。这个不用单独做凭证

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快账用户7248 追问 2025-04-16 09:32

老师 不是应该转出20吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 09:34

你好,这个不需要转出。

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快账用户7248 追问 2025-04-16 09:38

不做的话 是不是账务上不好体现出来了 如果做的话 按你上面那个分录做吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 09:39

你好,是的,按照现在的会计制度不需要结平。可以有余额的。

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快账用户7248 追问 2025-04-16 09:46

这个月不做 有留抵 那下个月 怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 09:50

你好,1这个留底在申报表上体现就行。 2,如果下月抵扣后还要交税,就按照上面的做。借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)80   贷:应交税费——未交增值税80

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你好,是这样子的你只要看你最终要交多少,你只要看你最终要交多少,你就结转多少。比如你销项100,然后留底20,你还要交80。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)80   贷:应交税费——未交增值税80
2025-04-16
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-07-10
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-09-01
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