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老师您好,充值赠送的金额问你做账务处理

2025-04-15 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 21:57

您好,收到充值款时,销售费用就是送的部分 借;银行存款,销售费用-销售折扣或促销费,贷:预收账款(实收及赠送金额)。 实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。

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您好,收到充值款时,销售费用就是送的部分 借;银行存款,销售费用-销售折扣或促销费,贷:预收账款(实收及赠送金额)。 实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2025-04-15
你好,您是充值方是么?
2020-08-09
借销售费用贷预收账款。
2021-06-18
您好,您开票的时候是按10000开具还是18000开具
2019-08-23
你好这个做借银行,预收账款折扣 贷预收账款-实收, 这个开发票做,借预收账款实收,预收账款折扣  负数,这个对的部分你通过折扣开出这样可以少交税 贷主营业务收入,应交增值税, 
2021-07-10
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