这需要从进项税额抵扣和成本增加两方面来考虑是否划算。 进项税额抵扣情况 - 取得3%专票时,可抵扣的进项税额为20000\div(1 + 3\%)\times3\%\approx582.52元。 - 取得13%专票时,可抵扣的进项税额为(20000 + 2000)\div(1 + 13\%)\times13\%\approx2530.97元。 两者相比,取得13%专票可多抵扣进项税额约2530.97 - 582.52 = 1948.45元。 成本情况 取得3%专票时,采购成本为20000 - 582.52 = 19417.48元。取得13%专票时,采购成本为(20000 + 2000)-2530.97 = 19469.03元。 可见,取得13%专票虽然多付了2000元,但多抵扣的进项税额为1948.45元,只增加了成本19469.03 - 19417.48 = 51.55元。从增值税抵扣和成本综合角度看,是相对划算的。 所以,应该付给对方22000元。不过,还需要考虑对方是否有开具13%发票的资质等合规问题,确保交易合法合规。
老师,我想请问,我们项目部要付活动板房款,项目经理谈的是不含税价10万,如果我们需要对方给我们提供增值税专用发票,税率是13,我们是需要把税钱加进去支付给对方吗?加进去的话,我们总共要付多少钱给对方?
老师,我们需要对方给我们提供劳务,是一个个体户,而且我们还需要从他家采购一些物料,请问对方给我们开票的话应该怎么开局 只开劳务发票可以么?还是单独开具?
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
老师你好!请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元,然后用了对方公司10000元的油费,那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费,现在对方会计让我开票给他们公司,那么是开20000元的发票给他们吧,但是对方会计让我开30000元发票给他,那这样不是对不上,他们收到票,只付款我们2万,这样对吗,谢谢老师
请问老师,我们是小规模纳税人,对方要求我们开具6%的专票,我们开具了3%的专票后,对方要求我们把剩下的3%的税费转进他的个人账户,转给他个人的钱应该怎么做账呢?谢谢
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
好的,谢谢老师了哈
没事,帮忙给个五星好评