你好,没错,这就是合并填写。
老师,请问有1位职工工资未发放,申报财报时是填写在应付职工薪酬还是其他应付款,谢谢
# 提问 #其他应付款贷方佘额是5000,但是其中有1000的借方 那么请问资产负债表的其他应收 其他应付各是多少?谢
老师你好!我资产负债申报表里没有应付利息这个项目应该怎么填写?是合并填到其他应付款还是其他应交款
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
请问老师!科目余额表其他应收款是382.76元,其他应付款借方是538.11元;资产负债表其他应收款是920.87元,其他应付款是538.11元;对吗?为什么?谢谢老师!
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增