换开发票就行了哈
老师 我9月做错一个凭证 今天才发现,普票我按照专票的入了 关键是还是个固定资产 我今天如何改呀 已经折旧的不需要返回了 只要从这个月弄对
去年买的无形资产今年退回去了,还做了几个月的摊销,这个怎么进行账务处理呢?
老师,你好,我去年的账里面多做了一笔无形资产摊销,到今年11月份才发现,怎么修改凭证呀
老师,去年付了一笔专利转让费发票没开,我直接记管理费用了,今天发票收到了,怎么做账?第二笔分录入无形资产:借:无形资产,贷:?贷:什么呀?
去年11月份入了一个无形资产100万,借:无形资产 1000000 贷:无形资产1000000 ,账面已经进行了摊销,但实际应入账200万,相当于少入账了,今年该怎么调整呢,如何做账了?
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
资产负债表上还有余额
重新开一张发票附在凭证后边就行,除非没法再开票,或者开票要抵扣