您好,不用,这个挂在库存商品里面就可以
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师请问采用月末一次加权平均法,平时没有平均单价,本月采购的成本有的品种涨了很多,有的掉价了很多,销售的时候需要按平均价加价销售的,那么还没有平均价,月末结转的时候如果有单项商品的销售单价小于成本,这种情况应该怎办呢
老师,请问一下,比如7月有给员工发工资,但是没有开票出去,这种情况生产员工需要做成本结转吗?
老师,请问一下,比如7月有给员工发工资,但是没有开票出去,这种情况生产员工需要做成本结转吗?就一直挂基本生产成本吗?如果8月、9月份也不开票,10月去注销呢然后成本就挂着吗?结转冲管理费用吗?
老师,我们销售发票还没有开,购买库存商品只付了预付款,这种情况,月末,库存商品要结转主营业务成本吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
就是如果有销售商品,就在当月结转对应的成本,是吧?
是的, 是的,就是这样的