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老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
A公司,有企业股东B实缴60万和C实缴40万,现在股东B要把其拥有的一半股权30万转让给D,转让价为30万,请问现金流是D直接转30万给B,还是D先转给A再由A转回B?
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
前年的收到的一张技术服务费专票,今年双方协商红冲了,当时已经抵扣过入账了,现在怎么处理
这道题,每股收益一每股股利=每股净资产?怎么理解?
出口生产企业如何计算每月要抵扣多少进项,每个月能退多少税
根据2025年最新政策,对于您这种情况可以按以下要点处理: 收入申报规则 由于您今年1季度跨季度冲红去年4季度一张发票,导致今年1季度增值税收入为负数,您需按实际的负数金额填报销售额。不过系统可能会触发异常提示。 税率问题 申报表税务局带出的数据默认3%税率,而实际红冲的是1%税率,提交时显示强制提交。此时您需要仔细核对数据,确保申报的销售额和税额计算准确。如果确实是系统带出税率有误,您可以尝试手动修改为正确的1%税率。若无法手动修改,强制提交申报后,可能会出现比对异常的情况。 后续异常处理 如果出现比对异常,您需要联系主管税务机关说明情况。解释是由于跨季度冲红去年4季度1%税率的发票,才导致系统带出税率与实际不符以及销售额为负数等问题。在向税务机关提供相关的发票冲红凭证等资料后,按税务机关的要求进行后续处理。