你好,是的。,他是需要开发票给公司的。
上个月发生的 是借 管理费用保险费,借进账税,贷 其他应付款! 应该是付款了的。然后这个月发职工工资 扣商业险。 要让这个商业险有会计分录发生又不用发生金额! 我是可以直接,借 管理费用 保险费 蓝字 ,贷 管理费用保险费 红字吗?
收到劳务派遣发票,怎么做账?这样对吗?需要过渡应付职工薪酬吗?个税不是我公司申报 :借;管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-单位名称 借:其他应收款-单位名称 贷:银行存款
工资账务处理: 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-个人医社保20 银行存款80 借:管理费用-企业社保40 其他应收款-个人医社保20 贷:银行存款60 1.这个账务处理正确吗? 2.最后管理费用是140元,就是银行付出去的140元,这不是相当于个人医社保部分转入管理费用吗,但是个人医保是员工承担啊,为什么转入应付工资,又从应付工资转入管理费用
老师,打给第三方的劳务派遣费,计入管理费用-劳务派遣费,这个需要通过应付职工薪酬核算吗?还是直接,借管理费用-劳务派遣费,贷银行存款?
您好,我们公司的劳务费代扣代缴金额是2300,代扣300,代开的劳务费发票是2323, 账务处理是 借:管理费用 2323 贷:应付职工薪酬 2323 借:应付职工薪酬 2323 银行存款 2000 23(这个计入什么科目呢)
老师老师营业外收入在汇算清缴用调整吗
老师营业外收入汇算清缴哪里
老师,请问一下固定成本20万,现在要将固定成本分摊到给客户报价的单价里去要怎么分摊?(比方说你在给客户报价时会把税加到报价里面去,现在是要把固定成本加上去,这样才知道报价多少才不会亏损)
老师,请问建筑工程公司,一般纳税人,进项发票太多,甲方不结算导致销项发票少。我是不是需要确认无票收入。这个无票收入确认的依据有什么?
债转股,转为注册资本还是资本公积的区别是什么,那个情况比较合适什么场景和什么税负成本的区别,最合适选择那个呢
老师,2024年报亏损250万,更改完后变成亏损5万,形成微亏损的状态,但是这中间相差245万,这个会引起税务风险么?
老师,个人转让工业用土地给开发商,需要缴纳什么税?
债转股,转为注册资本还是资本公积的区别是什么,那个比较合适什么场景和税负吗
股权转让协议,定价100万,那需要受让方提供100万给转让方银行回单吗,这个银行回单是用在哪里呢?对方要是现金支付呢
你好老师小规模纳税人季度交的企业所得税怎么做会计分录
还要扣缴个税劳务报酬所得是吗?
你好,是的,就是这样子做。
好的谢谢
你好,不用客气的了。