咨询
Q

只要董孝彬老师回答,其他老师不回答,谢谢,老师这个银行付的是6507.71元,给采购多报销了0.01,是写在财务费用的借方且正数,但是分录最后的合计数是6507.72元,哈哈

只要董孝彬老师回答,其他老师不回答,谢谢,老师这个银行付的是6507.71元,给采购多报销了0.01,是写在财务费用的借方且正数,但是分录最后的合计数是6507.72元,哈哈
2025-04-15 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 09:32

上午好呀,我看银行在贷方的金额是6507.72,不是6507.71哦,多写了1分钱

头像
快账用户2160 追问 2025-04-15 09:33

老师,这个银行的数据我按的快捷键,他自动计算的,哈哈

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 09:45

哦哦,银行一定是按实际流水来的,那个财务费用是可以用快捷键,把分录做平了

头像
快账用户2160 追问 2025-04-15 09:48

老师,我们多付了0.01时增加财务费用对吧,为啥分录最后银行存款的数据跟实际对不上呢,库存商品的数据应该不用改对吧

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 09:52

哦哦,对的,多付是财务费用0.01,库存商品金额我看正好是6507.71,没有多付呀

头像
快账用户2160 追问 2025-04-15 10:03

老师,难道库存商品应该写成6507.7是吧

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 10:09

嗯呢,如果是多付1分,库存就是6507.70

头像
快账用户2160 追问 2025-04-15 10:13

老师,这个分录银行存款实际支付是9113.95,押金押供货商1千元,我们还是用应付账款怎么写呀

老师,这个分录银行存款实际支付是9113.95,押金押供货商1千元,我们还是用应付账款怎么写呀
头像
齐红老师 解答 2025-04-15 10:27

 哦哦,好的,借:应付账款  1000,这个体现在摘要里,摘要写详细这是押金,不要用另外的科目了,一个往来单位用一个往来科目,方便对账哦

头像
快账用户2160 追问 2025-04-15 10:38

老师,我这个分录是不准确的,御景实际货款3790.7元,四季是6323.25元,一起是10113.95元,但是要押对方1千,实际结算9113.95元

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 10:40

哦哦,那是不对,我们分录中银行存款就是10113.95了,最后一条分录,应付账款和银行金额改为5323.25

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 稍等我看看
2023-05-06
你这个是以什么名义多报销的300?
2023-05-06
你好;  报销单写300哈;  你是额外多支付了300出去 ; 不是600  哦; 要改单子的  
2023-05-06
你好,在他的报销单里面修改就可以的,你给他的补助应该一天的金额修改一下的。
2023-05-06
你好,你们压1000元的原因是什么
2020-11-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×