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应交税费负数,要怎么处理

应交税费负数,要怎么处理
2025-04-15 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 08:33

你看一下具体的是哪一个科目余额出现了借方?

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快账用户3411 追问 2025-04-15 08:39

应交税费应交增值税,这个要怎么处理,买的车子固定资产所以有进项,刚开始公司有卖水产品,所以有留抵税,后面公司只卖蔬菜和猪肉,就免税,所以留抵就一直留着,想给它调平,需要怎么处理呀?

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齐红老师 解答 2025-04-15 08:42

你好,也就是你们销售收入都是免税的,没有应税收入。是的话,借固定资产管理费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出。

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快账用户3411 追问 2025-04-15 08:52

老师您看下要怎么写

老师您看下要怎么写
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齐红老师 解答 2025-04-15 08:54

借固定资产 贷应交税费,应交增值税进项转出。 这个是你买车的时候,当时进项抵扣的

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齐红老师 解答 2025-04-15 08:55

还有其他的什么业务吗?

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快账用户3411 追问 2025-04-15 08:55

还有一个是水利建设基金

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齐红老师 解答 2025-04-15 08:56

借税金及附加贷应交税费、水利建设

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快账用户3411 追问 2025-04-15 09:20

老师您看下,就是这个9809.85元,要怎么账务处理,现在都是做免税得,麻烦老师分录写下,谢谢

老师您看下,就是这个9809.85元,要怎么账务处理,现在都是做免税得,麻烦老师分录写下,谢谢
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齐红老师 解答 2025-04-15 09:22

你好,你的留底在应交税费应交增值税里面,如果是的话, 借固定资产 贷 应交税费应交增值税进项转出9809.85。一般纳税人的是到三级科目。

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快账用户3411 追问 2025-04-15 09:24

借固定资产什么?车子还是直接说固定资产,

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齐红老师 解答 2025-04-15 09:26

你好车子,你当时坐的车子刘迪,应该加税,合计做到车子里面,你用的不含税金额,你的固定资产少做了不是吗?

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