你看一下具体的是哪一个科目余额出现了借方?
应交税费是负数,请问后期怎么处理?
请问老师,应交税费-应交工会经费贷方有负数余额,怎么处理呐?
应交税费余额是负数的话,怎么处理呢
应交税费是负数怎么处理呢
企业需要注销,应交税费为负数怎么处理
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
应交税费应交增值税,这个要怎么处理,买的车子固定资产所以有进项,刚开始公司有卖水产品,所以有留抵税,后面公司只卖蔬菜和猪肉,就免税,所以留抵就一直留着,想给它调平,需要怎么处理呀?
你好,也就是你们销售收入都是免税的,没有应税收入。是的话,借固定资产管理费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出。
老师您看下要怎么写
借固定资产 贷应交税费,应交增值税进项转出。 这个是你买车的时候,当时进项抵扣的
还有其他的什么业务吗?
还有一个是水利建设基金
借税金及附加贷应交税费、水利建设
老师您看下,就是这个9809.85元,要怎么账务处理,现在都是做免税得,麻烦老师分录写下,谢谢
你好,你的留底在应交税费应交增值税里面,如果是的话, 借固定资产 贷 应交税费应交增值税进项转出9809.85。一般纳税人的是到三级科目。
借固定资产什么?车子还是直接说固定资产,
你好车子,你当时坐的车子刘迪,应该加税,合计做到车子里面,你用的不含税金额,你的固定资产少做了不是吗?