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老师,请问建筑行业预收款开具的不征税发票,结算后期转征税发票的相关账务处理以及税务申报如何操作?

2025-04-14 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 13:51

同学,你好 不征税发票 借:银行存款 贷:预收账款。 之后开具发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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同学,你好 不征税发票 借:银行存款 贷:预收账款。 之后开具发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2025-04-14
你好 这个有两种处理方式,一种是两个时间很近,那么你这两张发票放到一起 借:银行存款 贷:工程结算等 另外一种是你时间比较长 借:银行存款 贷:预收账款 然后开发票的时候 借:预收账款 贷:工程结算等 增值税
2023-01-30
你好,你们公司是做什么的?
2024-11-29
同学你好 1.借银行贷预收账款贷应交税费应交增值税,是一样的 2.次月申报的时候预交
2021-07-21
您好,这个是可以根据完工进度确认的,这个可以开
2024-06-18
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