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老师,1月份收了单招服务款1万,没开票,做了预收账款,到了2月份又付了单招尾款3万,发票也是在2月份开的,开票分录怎么做

2025-04-14 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 11:34

借预收账款1贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本预付账款贷银行存款3万。

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快账用户4097 追问 2025-04-14 11:35

抱歉,刚刚打错了,2月份又收到同一家公司付的单招尾款

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:36

借银行存款 预收账款 贷主营业务收入 应交税费 提供了服务的话,2月份做这1。

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快账用户4097 追问 2025-04-14 11:43

老师,是这样的,1月份收到单招服务款1万,做了,预收账款,2月份,又收到单招尾款3万,发票在2月份开的开票金额是4万,就是想知道开票的分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:44

借银行存款,贷,预收账款1万, 借,银行存款3万, 预收账款1万。贷主营业务收入,应交税费。

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快账用户4097 追问 2025-04-14 11:44

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:45

不用客气,工作愉快

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2021-01-07
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2021-03-13
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2023-07-13
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2021-04-18
暂估入库 借;电费科目 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    电费科目(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2024-03-18
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