您好10万这个是不享受的哈,当期一共开具了45万的发票,已经达到起征点了,应当全额纳税。
小规模企业季度收入不超过45万,增值税专票3%交税,普票:免税, 请问那要是超过45万,怎么缴纳增值税的呀?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
小规模季度开普票没有超过30万,没有专票和不开票收入,假设一张开普票不含税10万,价税合计101000,借:应收账款101000贷:主营业务收入。。。。。另一种做法,借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000,哪种做法是正确的???
小规模,上季度开普票10万。比如不含税销售额99000元,1%税额900元。不超30万。不用交增值税。我分录怎么做? 借:应收账款 10万 贷:主营收入10万吗?
老师小规模企业所得税第四季度申报交税了那汇算清缴纳税调整怎么做分录分录是做在24年12月账里面嘛
老师你好,公司帮员工支付个人部分社保及个税,这个两个费用需要记入公司费用吗?如果不需要记入费用那分录该如何做呢?
老师,请问我们是制造业,购买的工作服的进项可以抵扣吗?
你好老师,个税可以扣除通讯和交通补贴,每个月都可以填吗
老师,这个怎么入账做分录,具体分录 谢谢
请问老师,上个月多计提了管理费用-医疗保险费,这个月怎么做账?冲回
老师好,问下那个汇算清缴要填的那个企业基础信息表中是否小型微利企业,老师上课说的335做为判断标准,年度应纳税所得额不超过300万!从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万,那个第一个3应纳税所得额是看12月份的利润表的那个净利润的吗?还是看最后那个企业所得税纳税年度申报表最后调整后实际要缴纳的那个应纳税所得额
老师,购进小米又出口卖了,能出口退税吗
老师分公司企业所得税我怎么申报呀 我是合并缴纳的
我公司是运输企业,一般纳税人。本月销售了使用过的车辆5台,因已经抵扣过进项税额而本期需缴纳13%的增值税,请问在纳税申报表中该如何填报?