您好,这个是重分类科目,是正常的
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
老师 资产负债表上其他应付款年初期末余额是负数要调吗
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
甲公司2020年3月10日购买A公司发行的股票100万股,成交价为14元/股,另支付交易费用20万元,甲公司将该非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2020年4月20日A公司宣告发放现金股利每股0.2元;5月20日收到现金股利;2020年12月31日,该股票每股市价为15.8元。2021年3月20日,甲公司因建造新厂房的资金需求,将持有的A公司股票以每股16.2元(已扣除相关费用)的价格全部出售。要求:编制甲公司有关该项金融资产业务的会计分录。
应收账款的三分之一怎么平账
老师:1、老板个人名义买的办公楼、车等租给公司用,账务怎么处理?2、公司买的固定资产除了计提折旧,卖车的进项可以抵扣吗 一般纳税人
3月份帐做好后先结转还是先计提第一季度所得税
个税退的手续费 给公司 这个这个季度申报收入 要交所得税吗 交增值税吗
确认信息这个一步,里面信息是错误的怎么办?还要下一步吗。
在建工程转固定资产是怎么转呢
老师经营所得4季度报表里应纳税额402,减免税额是201,己缴税额是204,应补退税为什么是0,
老师,有外币业务,看我写的3个分录: 1.借应收账款100美元*7=700美元, 贷:主营业务收入100美元*7=700元 假定销售时汇率是7 2.次月收汇时:银行存款美元户100*7.2=720元, 贷:应收账款100*7.2=720元,假定汇率是7.2,次月收汇按这个汇率对吗? 3.结汇时借银行存款RMB户100*7.5=750元 财务费用-30元 贷银行存款美元户100*7.2=720元假定结汇汇率是7.5元 我建了应收账款和银行美元户的RMB的t型账户,都是不平的,想不明白,求解,是不是跟期末调汇有关
申报无票收入之后,它的库存要怎么下掉
其他应付款我没有按照重分类取数,只是取数了期末余额,报表上显示得就是负数,如是重分类了就显示其他收款的拦目了。就是担心报表上显示负数,需不需重分类调整?
这个最好调下,调到其他应收款中