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老师,请问一下有一张专票在24年12月的时候当成普票入账了,在1月份的时候又勾选了,请问现在怎么处理

2025-04-13 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-13 15:47

您好,这个可以现在抵扣 之前是全部做成本了吗?

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快账用户8759 追问 2025-04-13 15:49

之前是入了在建工程,而且又跨年了

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齐红老师 解答 2025-04-13 15:49

在建工程跨年没事,借 应交税费 应交增值税  贷 在建工程

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快账用户8759 追问 2025-04-13 15:52

应交税费_应交增值税_进项税额,贷:在家工程哈? 那汇算清缴跟财务报表年报都不用调整吗?

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快账用户8759 追问 2025-04-13 15:54

能不能把12月那个分录冲红重新做在1月份里?这样跨年能行吗

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齐红老师 解答 2025-04-13 16:20

嗯对,那些的话是不需要调整的

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您好,这个可以现在抵扣 之前是全部做成本了吗?
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