您好,这个可以现在抵扣 之前是全部做成本了吗?
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?
公司于 24 年 1 月 1 号正式成为一般纳税人,23 年 12 月 31 日以前是小规模纳税人,23 年 1 2 月获得了一张专票,招投标的服务费,在 24 年 1 月小规模季报中做了费用票做在 12 月账里面了。那现在 2 月勾选的时候,这张费用专票,还能使用进行抵扣吗?
老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票,在申报1月份增值税的时候已经抵扣,2月底发现开票的商品规格有误,当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
老师好,去年3月有一张专票忘了勾选,但是当时做账了,现在6月才发现,怎么处理?
老师:请问,2024年12月份的费用,当月已经支付款项了,但是当月的发票金额没有开够,在1月初的时候又开了1张,这张发票能直接计入12月份的费用吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,我们的主营业务是向大学供应蔬菜和肉。今年1-3月的销项发票都还没开具的。预计在4月下旬开具。收入分为两部分,应收收入和免税收入。这几天要申报增值税一季度的季报。请问我需要分别在1月,2月, 3月做未开票收入吗?还是说,我就直接在3月合并做1-3月的未开票收入?申报1-3月的未开票收入?
老师您好,请问最新资产负债表上其他流动负债是指什么,需要填吗?能举例吗?(软件没法更新需要手调)
老师,营业外支出的赞助支出,汇算清缴需不需要填
请问一下3月初已开给客户的发票数量是14.839千克,4月发现库存数量只有6千克,等于3月多开了8.839千克,老师这个情况有什么办法解决
第一季度已经预缴了企业所得税,能更正申报吗
第一季度预缴了企业所得税,第四季度发现全年亏损,汇算清缴调增后还是亏,申请退税会怎么样
回单上面写个投资的投字,能算投资款吗?
企业本身有利润要交企业所得税,但最近要转股,为了少交转股的个人所得税,报了亏损。假如转股通过后,下个月交企业所得税有影响不?
老师好,实收资本不变,还需每年交印花税吗?
中级教材什么时候出来
之前是入了在建工程,而且又跨年了
在建工程跨年没事,借 应交税费 应交增值税 贷 在建工程
应交税费_应交增值税_进项税额,贷:在家工程哈? 那汇算清缴跟财务报表年报都不用调整吗?
能不能把12月那个分录冲红重新做在1月份里?这样跨年能行吗
嗯对,那些的话是不需要调整的