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之前暂估成本,借主营业务成本 贷应付账款-暂估, 24年暂估的时候是没有入库(当时库存是够就是成本太低) 那么25年也是不需要入库的吧 是不是就是 25年汇算清缴发票回来直接做 借应付账款-暂估 贷应付账款-对应供应

2025-04-13 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-13 10:45

你好,没错的,就是这么做

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快账用户9025 追问 2025-04-13 10:59

1,那这样我的库存数量(暂估没有入库直接成本)跟税务系统数量(暂估有进项数量)应该不一样,金额被冲走了,数量还在。 税务局不会核查这个吧 2,我有库存数量,只是单价太低,所以结转成本就比较低,那我可以结转的时候多搞点数量出去不,这样成本就正常点 后期我就让对方把单价开高点点,这样我的单价成本就基本正常了。

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齐红老师 解答 2025-04-13 10:59

对,没问题,就按你这么操作,最后正常就行

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快账用户9025 追问 2025-04-13 13:02

我说的1那个疑问不会被核查对吧, 2的那个疑问,我可以多结转数量出去也没问题是吧

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:03

一般税务不会稽查的,对我认为多结转出去就成

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快账用户9025 追问 2025-04-13 13:06

感谢老实的耐心解答,主要我经历太少不是很清楚。

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:06

没事,帮忙给个五星好评

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快账用户9025 追问 2025-04-13 13:07

感谢老师的耐心解答,主要我经历太少不是很清楚

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:07

没事,帮忙给个五星好评

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您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
暂估和发票一样的吗?一样的话不用的
2023-10-21
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
新年好,库存暂估数就是应付账款的数。
2021-02-18
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