印花税按照股权转让协议所载金额的 0.5‰缴纳。本题中转让价格是 1000 元,印花税 = 1000×0.5‰ = 0.5元 。企业所得税确定股权转让收入:本题中股权转让收入为 1000 元。确定股权原值:股资 100 万,实缴 60 万,转让未实缴的 10 万部分,这部分股权原值为 0 。计算应纳税所得额:应纳税所得额 = 股权转让收入 - 股权原值 - 合理费用(本题未提及合理费用,假设为 0 ),即应纳税所得额 = 1000 - 0 - 0 = 1000元 。计算企业所得税:一般企业适用税率为 25%,企业所得税 = 应纳税所得额 × 税率 = 1000×25% = 250元 。若公司符合小型微利企业等优惠条件,适用对应优惠税率计算。
老师,一家公司由ABC三个股东组成,A是一家企业,其他两个是自然人,注册资金1000万,现在A把股份卖给D,1万一股,A占股32%,认缴320万,实缴32万,未实缴的部分后续让D出,那股权转让协议上的32%股权我转让价格写32万还是320万,因为后续D还要出资
老师。我们公司注册资本500万,A股东占比47%实缴52万,认缴235万。我们B股东占比20万实缴100万,认缴100万。C股东占比33%实缴0,认缴165万。现在ABC股东分别把持有股权给另外一个人,AB股东评价转让,C股东认缴0,C股东0元转让,现在资产负债表实缴152万-是AB股东的,然后税务局认定C股东转让价格偏低,要按净资产去计算转让价格152万的33%去进行转让,那么C股东不是亏了,人家没有实缴
公司内部自然人股东之间的股权转让个人所得税怎么计算缴纳?没有实缴注册资本,转让金额是1万元,所得税是(10000-印花税)*20%吗?
老师:公司的股东转让股权给另一股东和一不是股东的自然人,现在转让方把转让的一万元钱的印花税缴纳了,还要缴纳个税吗?个税按什么标准缴纳
老师好,公司注册资本500万,股东有两个自然人股东,一个法人股东,现在想把法人股东的50%(实缴了200万,未缴50万)全部转让给其中一个自然人股东,没有法人股了可以吗,这样的话需要缴纳什么税,0元转让可以吗,还有就是它有实缴未缴怎么弄。
老师,登录电子税务局用办税员或者财务负责人的身份就可以登录,那公司的申报密码是干什么用的
客人预定了14号到15号的酒店房间,但是十四号凌晨三点办理了入住,怎么办?
没有进项发票,小规模企业怎么计算企业所得税
如果公司原材料入库前挑选整理流程为初步验收→质量筛选→分类整理与入库→记录。包括了分类整理并上架。那么上架过程所产生的人工费用是否属于入库前挑选整理费用呢。
您好老师,3月份个税已申报完(已在4月9日完成申报),已知有部分人员工作项目在3月末撤场,这部分人员在做完个税申报后就做个税系统减员吗?如果征收期的时间还没过会不会有什么影响?
老师,我公司农产品收购开票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,税额304848*9%=71196.57元。1月份未认证入账没做待认证分录,现在要用这个税额认证后怎么做分录?处理这笔账,请老师给出分录,谢谢!
酒店给夜市入的股怎么做账,夜市是个体工商户
老师,为什么37题22年6月30号已经出售了,算损益的时候折旧不是1.5年吗,为什么参考答案还要按2年算,22年一整年都算了折旧冲减损益呢
老师,单位是2021年成立的,集体经济组织,我刚入职接手,平时来往业务不多,马上季报了,无从下手,之前的会计都是0申报,我现在要怎么做呢?
请教一下,非常感谢! 题目为什么不是按以下会计分录计算,如果不是,完整的会计分录是怎样的。 借:营业外支出226 贷:主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税(销项税额)26 借:主营业务成本100 贷:库存商品100
不是,老师,我现在报一季度的所得税。它这个所得税是不是得对应着一季度的帐来缴纳,如果一季度利润是亏损,那这250元怎么交。我就是不知道这到底是怎么弄的
一季度亏损的那就不交了
那就正常的报一季度的所得税预缴表,就等于没这个股权变更这回事,不用多想了,也不用做帐对吧
同学你好 对的,是这样的
老师,就是季度预缴表,有一个主表,一个是固定资产折旧,还有一个什么技术成果,我一般的就保存一下主表和固定资产折旧表,他们就显示所有的报表已保存。没单独点过技术成果这个表。但是打印的时候我记得有的公司有这个表有的没有这个表,这个表到底用不用打开保存一下呢。
同学你好 这个不需要的哦