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老师,我公司在3月采购一辆车,入了固定资产,用不到了,决定出售,我在3月转到了固定资产清理,4月确定买家,原价出售开票后,冲减固定资产清理,也没有折旧,这样入账可以吗?3月的报表固定资产清理有余额对吗

2025-04-12 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 15:33

您好,这个是可以的,不影响这个可以相当于3月做固定资产清理

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快账用户9577 追问 2025-04-12 15:35

因为我是原价出售的,如果在4月做固定资产清理,就得先折旧再出售了,对吧

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齐红老师 解答 2025-04-12 15:36

是的,这个理解的没错

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快账用户9577 追问 2025-04-12 15:37

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-12 15:37

不客气的,祝您开心

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您好,这个是可以的,不影响这个可以相当于3月做固定资产清理
2025-04-12
学员你好,卖车时,要计入资产处置损益的
2023-08-31
你好,你这个没有交增值税,最后一个没有考虑增值税的。
2023-08-31
学员你好,这个税是需要交的,收到银行存款3000 借:银行存款3000 贷:固定资产清理 应交税费
2022-10-31
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理          贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2022-04-01
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