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老师,账面有几十万的销项税需要结转到未交增值税吗

2025-04-11 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-11 20:02

您好,要的,每月末都需要结转 的 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号

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快账用户1583 追问 2025-04-11 20:03

计提的附加税就不用了吧

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快账用户1583 追问 2025-04-11 20:04

待认证的是直接转入进项对吗,转入进项后进项还需要转到未交增值税吗

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齐红老师 解答 2025-04-11 20:05

您好,附加税不用再结转的 2.是的,是这么理解的

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您好,要的,每月末都需要结转 的 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号
2025-04-11
简易计税是不需要的哦
2025-04-12
你好,是的,是的,是的看这个截图
2021-05-19
一、进账大于销项,结转增值税的时候转出未交增值税在借方,还需要把转出未交增值税结转到未交增值税。 二、具体的会计分录是: A、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) B、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020-12-14
你好,是的,转到转出未交增值税这个科目,把进项和销项这个科目做平。 然后最后结转差额就是借未交增值税贷转出多交增值税。
2023-07-13
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