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前会计去年11月一笔钱做了两次账,钱是从公账转对方公账,她做了一笔法人垫付借记管理费用,又做了一笔公账转出贷记应付账款,同月对方也开了发票,现在应付为借方余额,要怎么调整

2025-04-11 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-11 10:05

冲减多记的管理费用:借 “应付账款”,贷 “以前年度损益调整”。 调整 “以前年度损益调整”:借或贷 “以前年度损益调整”,贷或借 “利润分配 - 未分配利润”。 考虑所得税影响(如有):若应纳税所得额变化,借或贷 “以前年度损益调整”,贷或借 “应交税费 - 应交企业所得税”,再将 “以前年度损益调整” 余额转入 “利润分配 - 未分配利润”。同时,调整相关财务报表数据并保留调整依据和凭证。

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你好!你之前的票,也要冲。不然你2个都是贷方应付
2023-07-27
你好,调整到其他应付款吧。对方发票给你们开多了。
2021-07-30
你好可以可以这么做的
2025-01-24
您好,因为还有一个分录没做呀 借:其它应付款—A 或其它应付款—B(看哪个有余额) 贷:银行
2024-06-07
您好,1.没关系 的应收和应付就是往来科目,这个没关系的,应付借方余额会重分类到预付账款里 2.这个做错了,原来收到承兑是不是也做了库存现金了,把这2错分录红冲再做正确分录 借:应收票据 贷:应收账款
2024-08-28
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