上午好呀,是的是的,核对余额,要配合着发生额,也就是库存商品的借和贷来核对 哈
懂的老师麻烦回答下 合同售价100,库存商品60,合同履约成本30合同取得成本20,销售费用10, 那么可变现金额是100-10=90 成本是60+30+20=110 那么20的减值是大家按比例分摊? 准则第三十一条说,先要对其他准则规定的那些合同成本进行减值测试,比如库存商品就是存货那个准则规定的,那么我对它减值测试的时候,是按照售价-处置费用=90 tip:这里我觉得不是:售价-处置费用-合同履约成本-合同取得成本,因为存货准则说是将要发生的成本,合同履约成本和合同取得成本是已经发生了的。 那么库存商品无需减值(90>60) 那么按照第三十条,合同成本的可变现净值是:100-10=90 tip:剩余对价-未来要发生的成本 我姑且认为这里的剩余对价是指售价-处置费用-相关税费 那么这个90就是库存商品+合同履约成本+合同取得成本=110的可变现净值 那么接下来这个20的减值是在合同履约成本和合同取得成本之间分摊,还是库存商品+合同履约成本+合同取得成本之间分摊? 参考资产减值那章,库存商品不应该再分摊减值了,已经触及它的底线了,应该是其他
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费,未收到发票,总公司人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,预收款是写分录吗?写完预售款分录全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?只简答不细发细节的就不要回答了,否则我会给差评,已经遇到2不回复追问细节问题的,浪费彼此时间,谢谢!
老师,供应商由于内部原因从数月前合作开始的销售价格全部开错给我们了,现在需要进行调价,现在有这么一个情况,我们合作以来采购的产品有些已经库存清零了,有些还有库存,如果使用采购价格调整单的话在系统的进销存报表里面就会出现没有数量但是有金额的这个情况;另外一些有库存的产品就会出现两个采购价格需要重新核算成本;对于我们内账来说,如果有需要考虑到库存金额问题的话应该如何处理这个问题比较好
你好老师。成本 我们企业是制造业。然后之前的会计成本上使用的月末一次性加权平均法。 1.现在仓库在仓库erp系统的账上面做到跟实际领料实时做单结算。就是生产部去仓库领料的时候,仓库会根据自己的经验多给生产部一些物料当作预补损耗用。等产品入库之后,再把当初领出的预补损耗物料退回仓库。假设生产一个A产品需要B材料3个,仓库就会给B材料5个给生产部。而且也同时在erp系统上面记录。 3.可是现在因为我们产品生产周期在一个月左右,所以导致会有跨月的情况。生产A产品只需要2个B物料,可是仓库数据上显示领出去了6个B物料。我不清楚这个物料用了多少损耗。 请问我应该如何处理和计算这个产品的成本才对?
企业所得税税负是怎么算的
个体工商户老板可以给自己开工资吗
做借款 年底怎么平帐 没有发票
老师好,小规模纳税人,季报,教育培训学校(教孩子舞蹈,考大学艺体生用的),减按1%,每月收入 几仟元到几万元不等,不超过10万。本月不含税收入6724.62元,这样填对吗?
只有资产负债表和利润表,请问怎样建账?
老师,我公司是建筑公司,第一季度开了发票做了收入,但没有成本发票导致第一季度利润虚高要多交企业所得税,马上就要交税了,有没什么办法解决?
个体户个人所得税收入总额怎么填
设立应收,应付,预收,预付的,要按照借贷方的发生额填列吗?是到期的,还是历史所有借方或贷方合计数,这样会虚增资产或虚增负债?
老师,同控 这一段话说的什么意思啊?我不是很明白,还有个别报表 和合并报表又怎么理解啊?宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师都不要接手
开不开发票有什么区别?
老师您看下这是收银系统里面12月份写的不含税结存金额
老师,图片上还有结存金额就是含税的,不管是含税还是不含税的跟账套里12月份的库存都对不上,哈哈,老师现在怎么做呀,这个图片是账套12月的,嘿嘿
哦哦,我们做账都是用含税金额的,系统里有一列含 税吧,我们用含税金额
老师,我可以把收银系统里面按月和账套里面按月发给您,您帮我找一下可以吗?我来找的话估计也找不出啥原因还慢,哈哈哈
好的,可以的,发给我看下是不是好核对
嘿嘿,好的老师
好的好的,一会我空了去核对哈
谢谢老师,没有您我该怎么办
看把我抬这么高,等会哈,我这里有个账没对上,头正大着,其他同事等我的数据,哈哈
哈哈,老师这么忙还回复我,老师您先忙,我这里不急,都这么久没对上了急这一时,哈哈
好的好的,谢谢姑娘的理解