保税区来料加工企业用美金收款,相关情况如下: 增值税申报:来料加工业务增值税实行免税政策,无需用调汇后收入计算增值税,按免税业务申报要求申报即可。 所得税申报:期末调汇后,用调汇后的人民币收入金额申报企业所得税,将外币收入按期末即期人民币汇率中间价折算计入应纳税所得额。 汇率方法备案:通常需在电子税务局备案汇率方法,可选择交易发生日即期汇率或即期汇率近似汇率,首次使用时备案,无特殊情况应保持一致,变更需向税务机关说明并备案。
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
老师 关于私车公用问题。新开办企业,老板的车,因为一直都是公司在用,比如去买材料、办公用品、接客户,所以想签订私车公用合同,报销有关油费、过路费、停车费,这租车的租金能和工资一起发放,计入个人所得税?还是说一定要去税务局代开发票?如果每月租金低于500元,可以用收据入账?汇算清缴需要调增吗?
老师您好,请问一下公司在2022年7月收到2021年的一笔专项应付款,同时也已经在账务方面冲减了费用,最后这笔钱结转到利润分配里面了,这样就导致了费用减少利润增加, 请问我在2023年申报企业所得税汇算清缴需要调增吗
我是一般纳税人,目前公司想注销了,在走注销手续时税务局查到,21年,22年,23年,都各有一笔政府补贴没有入账(地方政府的招商返税,返的钱也没有去公户,是打到个人账户上的),税务局说我这3笔收入得调当年的企业所得税汇算清缴报表,请问老师我这公司的3笔收入要入账吗?入账后按照税法是调所属期当年的报表(补缴税款和滞纳金)还是说直接在今年入账这笔收入,缴纳相应的税款?
#提问# 老师您好 今年调整了一些以前年度的增值税和所得税,记入了以前年度损益调整科目,现在利润表中的利润总额与资产负债表未分配利润年初数减年末数不相等,这种情况怎么处理?不平可以直接申报到电子税务局系统吗?还有部分调整后差异怎么不是以前年度挤出来的数,怎么检查错误?所得税汇算清缴时用调整吗?
老师,内账是不是也是以公司为主题做账,比如没有开发票直接收到老板私户的钱,就做借其他应收款老板,贷主营业务收入
老师,医疗器械企业生产过程中,需要对半成品进行实验及检验,消耗的会计分录怎么做,是要计入该批次产品成本吗
供应商退款少退0.4元,我们记营业外支出,汇算清缴是填营业外支出-坏账支出,还要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表这个表吗
一般纳税人销售自己使用过的二手车辆需要缴纳的增值税税率是多少
老师好,建筑公司被挂靠方和挂靠方要成本发票,要多少专票多少普票,这个比例怎么算呢?
我公司找中介协助办理贷款业务,贷款下来后是从银行直接转到我公司账户,中介公司给我公司开具了服务费发票,这笔服务费是计入管理费用还是财务费用?下设二级科目应该怎么写?
一般纳税人销售自己使用过的二手车辆税率是多少
老师您好,名下有张个人独资企业的营业执照,但是一直没有税务登记,今天收到一条信息,详见图片,请问是自动税务登记了吗?
总分公司,分公司就地预缴为否,也就是总公司缴纳所有税款,那总公司的企业所得税分录怎么写,等于所有税款都计入自己的所得税费用嘛?
老师,你好,想问下第一季度所得税,上年度是有亏损的,然后年报已经报了 企业所得税系统自动将去年的亏损扣了后计算出所得税金额。现在我账上这个怎么做会计分录呢
老师,请问电子税局在哪里备案汇率呢?找不到呢
方法一:通过 “综合信息报告” 模块查找 登录电子税务局,进入 “我要办税”。 在 “我要办税” 中找到 “综合信息报告” ,点击进入。 在 “综合信息报告” 里查找与财务会计制度、核算相关的备案选项,部分地区可能在此处有关于汇率方法备案的功能,比如财务会计制度备案时会要求填写或选择汇率确定方法。 方法二:在 “出口退税管理” 模块查找 同样登录电子税务局,进入 “我要办税”。 找到 “出口退税管理”(如果您企业涉及出口业务)。 在 “出口退税管理” 的相关功能菜单中,如出口退(免)税企业资格信息报告、出口退(免)税申报等功能下的明细数据管理、基础数据管理等子菜单中 ,可能会有汇率管理或汇率备案的选项。例如山西省电子税务局在出口退(免)税申报的基础数据管理中有汇率管理。
好的,谢谢老师!
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