你好,具体的是哪一个税款?
咨询一下老师,更正以前年度企业所得税,收到多缴纳的企业所得税税款,该计到哪个会计科目
23年5月缴纳企业所得税汇算清缴的企业所得税,需要计提吗?怎么做交的,计提的企业所得税分录 (没有以前年度损益科目)
23年5月缴纳企业所得税汇算清缴的企业所得税,需要计提吗?怎么做交的,计提的企业所得税分录 (没有以前年度损益科目)
今年收到22年汇缴企业所得税费用,分录怎么做,(不计入以前年度科目)
因为21年企业所得税汇算清缴错误,导致多缴纳了企业所得税,现在收到21年缴纳的企业所得税,怎么做账?
是小规模企业应该享受的3-2的
增值税及其附加
你好,那你的账上的收入金额正确吗?
正确的,按3-2退回2的数字
借银行存款 贷应交税费,应交增值税 借,银行存款,贷,应交税费附加税, 借,应交税费附加税, 贷,利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。