咨询
Q

一个企业进入停业阶段,但没有办理停业手续,就是没有业务的状况已经有一年多了,然后他这个费用票还需要正常入账吗?现在的问题是如果费用上正常入账的话,企业所得税怎么缴纳?他就是亏损,不涉及企业所得税哈。那他这个费用能正常入账不。

2025-04-09 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 09:47

您好,费用正常入账,申报企业所得税的时候就按照亏损申报

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 09:50

主要是他这些费用票全是餐饮票80%都是餐饮票,然后就想着那个抵扣的问题他没有收入所以说5‰的话就没有数据企业所得税就不能抵扣。所以就不知道这个费用能不能入账了。或者说就是现在入账可不可以还是等以后有收入的时候再来入这个费用。

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 09:51

只要这个费用不跨年就可以

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 09:55

今年是没有收入,然后有费用费用大多是餐饮票,它的所得税抵扣是餐饮票金额的60%或者企业年收入的5‰,然后由于没有收入,我们直接计入费用报销。今年就会是亏损然后明年如果盈利的话今年这个亏损额就是这个报销费用的这个额度是不是就全额使用了呢?

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 09:55

对,比如说你是餐费发票的话,因为他没有收入,所以即使入账了一也得纳税调整

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 09:58

对没有收入入账的话需要纳税调整怎么调整呢?假设24年吧,他是没有收入零收入,然后有1000块钱的餐饮票然后亏损1000。怎么进行纳税调整呢?

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 09:58

就比如说这个1000块钱的餐费发票都需要纳税调增

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 10:02

税务上进行纳税调增就是税务上没有盈利也没有亏损,然后账务上会亏损1000,他这个账务与税务上的差异会持续多久呢?一直都有吗?他每年都需要调整这个数据吗?那如果这个每年都有的话,需要入账吗他又不能累积一个亏损额度。

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 10:03

对,这个是财务账和税务上的差异,会一致存在的

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 10:03

我记得筹备期间也是没有收入的,可以按票面的60%计入抵扣额。不知道这种中途一年没有收入的话,能否累积这个抵扣?

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 10:04

不行,您说的这个只针对于筹办期间的

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 10:06

好的老师,那我想问问就是以你的经验。这种企业这种费用票在没有收入的情况下是否有必要入账。入账的话,他不能累计抵扣额,还会一直出现这种税会差异。增加财务工作量。

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 10:08

是企业的费用正常该入账还是得入账?

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 10:11

第1年税块差异调整之后,税法上无盈利无亏损第2年是否还需要调整?

头像
快账用户8910 追问 2025-04-09 10:11

这个差异是一直存在,但是只需要调整当年一次对吗?

头像
齐红老师 解答 2025-04-09 10:12

对,这个只是当年调整一次就行了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,费用正常入账,申报企业所得税的时候就按照亏损申报
2025-04-09
您好,交社保的话一定是正常申报的,现在社保在电子税务局申报。工资和社保是成本费用,外账会申报收入的,一个公司这么多人交社保,没有收入也太异常的了,申报的是未开票收入
2025-03-21
你好,管理费用的是招待费的呢,有扣除比例,其它的没有
2020-05-19
同学,你好 可以的。 年度红冲之前的财务费用,在根据发票一起做
2025-01-02
你好, 可以作为费用低企业所得税
2024-03-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×