您好可以的,冲红是正常的情况。
老师,请教您:乙方上个月开过来的专票我已经勾选抵扣,这个月对方冲红重开了我需要怎么冲账?重开的发票可以再勾选吗?
上月开错的票,这个月拿来红冲要在上个月被红冲的发票上写作废吗
老师,因为专票上个月被对方做抵扣了,这个月要求我们红冲重开?那我们做红冲还是对方做红冲
上个月发票开错了,这个月应该红冲吗,已经税务申报了
老师好,上月开的一张销售钢材的专票,对方发现有一个型号错误,要求我们红冲重开。重开的金额和红冲金额相比少2000元。因为上个月开的专票我已经申报过增值税了,这个月红冲再重开对我申报有影响吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
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是因为开具错误还是什么原因导致的?
那老师,我上个月已经报过的税,这个月又得重新报了吗?
是因为,我开出的发票,没有填写对方的那谁识别号,他说在税务系统里读取不到的这张发票。让我现在重开一张
正常不开发票每个月也都需要报税啊,你冲红就是负数发票在开正确的,金额一正一负不需要缴纳多余税金
我的意思,我3月开具了发票,已经申报过了,那么,我4月红冲一张,然后再开具一张,没什么影响对吧老师?
对税金没有影响撒
明白了,谢谢老师,祝有个好梦。
不客气的希望对您有所帮助