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老师请问汇算清缴时以前的会计职工薪酬都没有按照实际支付来调整,前几年都产生税费,我接手后要不要按实际支付来纳税调整

2025-04-02 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-02 17:47

要按实际支付来纳税调整

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快账用户6079 追问 2025-04-02 17:51

老师我考虑的是以前因为有年终奖计提的金额又比较大,但是现在才支付到2022年年终奖,我现在调整后以前抵扣过的后期又重复抵扣会不会有问题

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齐红老师 解答 2025-04-02 17:56

若调增了以前没有发放的,后期发放了,是可以再税前扣除的。

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快账用户6079 追问 2025-04-02 18:03

老师24年账面还有244万元的职工薪酬未付,本期借方250贷方200,我的税收金额 应该怎么做?我没有看懂老师的意思,我意思是我实付的250万薪酬里有60万是2022年的绩效工资

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齐红老师 解答 2025-04-02 18:07

搞得麻烦了,实际工资按250-60=190万填写,账面244万,认为是以前的未发工资

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你好,这种情况填写零就可以了
2024-04-03
工资薪金支出的账载金额按应付职工薪酬的贷方计提金额填 如果汇算清缴前全部发放了,实际发生额就是贷方计提金额 在汇算清缴还没支付,要纳税调增的
2021-04-24
你好 不一致 没有发放就得调增了。 账上不变 。只是汇算纳税调整表需要调整的 
2021-03-05
同学您好,您的意思是以前计提少了是吗
2022-04-14
本年计提的应付职工薪酬来x8%来确定的
2021-01-25
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