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董孝彬老师在吗在吗老师

2025-04-02 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 12:37

中午好呀,感谢您的信任!

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快账用户3410 追问 2025-04-02 12:57

老师还接着刚才那家,第一个问题, 他家销售发票有商品,进货没有发票, 第2个问题,没有进货发票吧银行回单还显示采购商品,借方是自己法人,代方是自己公司 老师你说这是怎么回事,

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齐红老师 解答 2025-04-02 12:59

哦哦,是公司买法人个人的货物,去销售了,但是法人个人没 有开发票给公司

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快账用户3410 追问 2025-04-02 13:01

对,票上就是这么显示的

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齐红老师 解答 2025-04-02 13:03

哦哦,一样入账结转成本,年度汇缴调增 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户3410 追问 2025-04-02 13:10

老师凭证上采购的分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-04-02 13:19

您好,好的,借:原材料  贷:其他应付款-个人或银行存款

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快账用户3410 追问 2025-04-02 13:32

老师账上的工资超过5000,但是有专项附加扣除,这个写分录吗

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齐红老师 解答 2025-04-02 13:48

您好,不写的哦,体现在最终个税是多少,我们就从工资里扣下多少,就是下面发放工资的分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:XX费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬—社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户3410 追问 2025-04-02 14:26

老师经营所的利润在什么时候扣

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快账用户3410 追问 2025-04-02 14:27

60000在什么时候扣

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快账用户3410 追问 2025-04-02 14:28

65458.62这个怎么没扣呢,直接乘以税率了

65458.62这个怎么没扣呢,直接乘以税率了
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齐红老师 解答 2025-04-02 14:36

您好,申报时有没有点经营者名字,这里填的60000万和经营者的社保等可扣 的数据

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快账用户3410 追问 2025-04-02 14:55

老师平台补贴,抖音月付营销补贴是什么钱

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齐红老师 解答 2025-04-02 15:00

您好,是我们收到平台的补贴么 也销售有关的补贴是冲减销售收入,就是确认收入的负分录 与销售无关的  借:银行   贷:营业外收入或其他收益

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快账用户3410 追问 2025-04-02 15:22

老师个体户员工没有工资薪金申报,但是超过了5000,这种情况可以专项扣除和其他扣除吗

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齐红老师 解答 2025-04-02 15:32

您好,这是员工的工资,没有报个税,都不能税前扣除哦, 现在经营所得申报是扣老板的专项附加和6万哦

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快账用户3410 追问 2025-04-02 16:28

谢谢老师,您辛苦了

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齐红老师 解答 2025-04-02 16:29

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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