咨询
Q

请问,我们外贸公司收下游的钱然后付给上游,不涉及增值税,中间的差价是我们的收入,但是截止3月底,业务还没有结算,我收了下游的钱挂在了应收里,付给上游挂了应付,现在资产负债表的资产和负债都是负的金额好几千万,这样做是不是不对

2025-04-01 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 15:56

你好,这一部分是代收代付的吗?

头像
齐红老师 解答 2025-04-01 15:56

是的话,你有代收代付的证明吗?

头像
快账用户3037 追问 2025-04-01 15:56

我们不是代收代付,做的转口贸易

头像
齐红老师 解答 2025-04-01 15:57

那你收到的做收入不应该只做其中的差额

头像
快账用户3037 追问 2025-04-01 15:58

老师你了解转口贸易吗

头像
齐红老师 解答 2025-04-01 16:03

了解 你问吧 如果为主要责任人,则应为总额法,否则为净额法

头像
快账用户3037 追问 2025-04-01 17:49

商品从保税区直接由下游客户通关啊,我们无法控制货物,进口货物的第一道增值税就已经由下游客户承担了,所以不涉及增值税

头像
齐红老师 解答 2025-04-01 17:51

借应付账款 贷应收账款对冲

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 开发票了吗 发票怎么开的
2021-09-23
你好!你不想让其他应付款是负数你可以挂其他应收款科目。
2020-11-09
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-23
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
亲爱的同学:你好。 1、首先这个报表是需要提供给银行融资所用, 首先需要了解银行方对于资产负债率、利润率、周转率等指标的要求; 2、如果该报表提供给银行融资大概率应该不是大集团企业,因此不需要提供审计后报表,尽量保证销售收入的真实性,因为一般银行方会要求提供纳税申报表; 3、实收资本处老师不建议填写,因为银行方比较关注资本金实缴和代缴。
2021-02-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×