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公司员工出现工伤后,公司支付给医院3000元医疗费用于职工治疗,公司报销理赔款2500元(社保工伤发放),财务账应该怎么入账呢

2025-04-01 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 15:15

借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000
借:银行存款 2500 借:管理费用-福利费 500 贷:其他应收款 3000

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快账用户2090 追问 2025-04-01 15:17

职工实际医治了3800元,自己垫付了800元

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快账用户2090 追问 2025-04-01 15:21

第二笔分录 借:银行存款 2500 借:管理费用-福利费1300 贷:其他应收款 3800

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快账用户2090 追问 2025-04-01 15:21

对吗,老师

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齐红老师 解答 2025-04-01 15:22

是的,你的理解与处理是对的。

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借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000
借:银行存款 2500 借:管理费用-福利费 500 贷:其他应收款 3000
2025-04-01
借其他应收款社保局 贷其他应付款经理38715.68 你们收到社保局 借银行存款37071.1 贷其他应收款社保局 支付给经理 借其他应付款经理 贷银行存款38715.68 剩余的你单位承担 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷其他应收款社保局1680.58
2022-04-09
您好!收到工伤赔偿时 借:银行存款 贷:其他应付款 支付时 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-04-08
您好,是的,这个后面会转到公账的
2025-03-12
这个计入管理费用-福利费
2023-09-15
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