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老师,公司3年前做的项目,对方给我们多开了几十万的发票,项目早就完工,现在对方说要冲红,系统应该如何操作,有没有稽查风险?

2025-04-01 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 13:22

你好,如果是专票的话是要开红字信息表,然后再开红字发票。这个确实是有风险的。

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快账用户7750 追问 2025-04-01 13:23

你是不是不要冲红好一些,有没有其他的办法

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齐红老师 解答 2025-04-01 13:24

你好,这个想不分红是可以的,但是你要跟对方去协商。

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快账用户7750 追问 2025-04-01 13:25

老师,怎么协商比较好呀

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齐红老师 解答 2025-04-01 13:26

你好,这个让老板去说。让老板决定。 你自己不要私自决定。

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你好,如果是专票的话是要开红字信息表,然后再开红字发票。这个确实是有风险的。
2025-04-01
你好,专票还是普通发票?对方认证了嘛
2025-03-31
您好,确实是多开的,我们得更正申报当年12月增值税申报表,4季度 所得税申报表,年报还有所得税汇缴申报表,我们在成本是多列了,要补增值税,附加税,还有滞纳金,跟对方协议 我们购买材料开发票给他们,
2025-03-31
再补充自己仓库的入库单,对方的出库单。
2021-04-17
您好,您企业支付给张三流水,张三支付给开票方流水
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