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您好,我公司交了一笔进口的增值税,这笔税在后期出口的时候在这个客户订单货物中收取,那这笔税我应该怎么做账?

2025-04-01 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-01 08:46

进口 借库存商品、 应交税费、应交增值税进项 贷、应付账款或者是银行存款 出口借应收账款贷主营业务收入

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快账用户3843 追问 2025-04-01 08:51

我们领导让我不做进项抵扣,做代扣代缴

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快账用户3843 追问 2025-04-01 08:51

应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-04-01 08:52

借库存商品、 其他应收款, 贷银行存款, 借银行存款,贷其他应收款。

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进口 借库存商品、 应交税费、应交增值税进项 贷、应付账款或者是银行存款 出口借应收账款贷主营业务收入
2025-04-01
你好,这个做相反的分录就可以。
2023-08-03
你好,转那些正常交税就可以,你之前的进项可以抵扣增值税了。
2021-08-13
你好,做转出就不能再抵扣进项税的.
2022-01-13
同学你好,增值税申报表填写,是你出口多少,就填写多少,和退税的没有关系,因为你出口的都是不交税的,你后面退税的,也是对应的进项税额,也不是出口的这个金额,
2021-06-05
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