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老师好,收到发票已经抵扣了,但是对方红冲了,我已经入帐了,现在该怎么处理呢,分录该怎么做呢

2025-03-31 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-31 17:44

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-03-31
这个的话 要转出了 借:预付账款 贷:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-04
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-18
你们开红字信息申请,对方开负数发票后再重开
2024-05-14
你好,针对红冲的进项发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方,都是负数金额
2023-02-13
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