这个月可以先暂估这笔费用。
老师好,我公司12月发生了一笔运输费用,款己付给对方,但发票未开回来,估计到了明年1月才能开来,这种情况我可不可以把这笔费用做到12月税前抵扣
你好,本月购了五金用品,但发票还没开,这个月先借成本,贷暂估应付账款,等票来了借暂估应付,贷应付 可以吗
老师我有一笔12月份发生的费用在12月份支付掉了,但是对方要1月份给我开具发票,那我这个笔费用是不是要先暂估在12月份
老师,22年12月底暂估了一笔劳务费,1月份冲掉了这笔暂估,3月又继续暂估了这笔劳务费,,现在这笔暂估收不回来发票,汇算清缴这笔暂估需要调增吗?可以继续暂估,等到发票开过来再冲回可以吗?
这个月支付运费,对方明年1月才能开发票,可以先暂估做成本吗?
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
这个财务软件没有联网时候可以使用吗,或者是可以登录进去吗
老师,凭证打印如何显示美元币别栏?
那报季报的时候 这笔暂估的费用可以入账报送吗 还是要剔除 调增利润?
季报,可以入账报送的
好的 谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!