你好,根据24年12月,电子税务局推送的23年度,利润表上税金及附加和缴纳的相关税费合计不一致的风险疑点,如果还没申报年报,我建议反结账重新生成报表。
老师你好,请问去年企业所得税未计提,直接做支付分录了,今年是该用 以前年度损益调整吗,如果记账软件里没有这个科目可以用什么代替呢,谢谢
老师好,2013年新生效的《小企业会计准则》,按未来适用法,取消以前年度损益调整科目,发生的相关业务直接计在当期损益,那请问21年退的企业所得税分录要怎么写?
前一年12月的附加税金额计提错了,且金额计提少了,导致第二年一月份缴纳的时候附加税出现了贷方负数,这个还怎么处理了?谢谢 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借,利润分配未分配利润, 贷,以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减 老师您好,小企业会计准则是不是不可以用以前年度损益调整科目来调账呢?那该怎么处理呢
#提问# 老师您好 今年调整了一些以前年度的增值税和所得税,记入了以前年度损益调整科目,现在利润表中的利润总额与资产负债表未分配利润年初数减年末数不相等,这种情况怎么处理?不平可以直接申报到电子税务局系统吗?还有部分调整后差异怎么不是以前年度挤出来的数,怎么检查错误?所得税汇算清缴时用调整吗?
请问老师,2025年2月发现以前年度错误,少计提印花税,可不可以采取未来适用法,直接计提到今年?还是说必须采用以前年度损益调整科目?
借方设计费,待抵扣进项税,贷方银行,想问带抵扣进项税现金流量选哪个?
个体工商户开票出去,需要进项票的吗
鉴证咨询服务需要什么资质 才能开票?
老师,支付了一部分是法律顾问费用,但是已收到全额发票,会计分录怎么做
员工报销加油费的分录怎么做? 公司的车和员工的车分别是怎么做账?
老师好,单位员工工资卡冻结,需要提供什么资料转入别人卡中
小规模需要交印花税吗
老师,发票增额度前需要把增值税申报完吗
老师,我们在1月的时候做了一个股权转让。B公司的自然人股东将持有所有者权益30.28万1人有限责任公司的80%股权转给A公司。平价24.224万转让,A公司也是自己B公司股东的公司,所以24万并未实际给B公司股东。请问对于这个转让,A、B公司的帐务处理(B公司实收资本30万)
老师好,一般纳税人往出去开普票的话怎么做会计分录呢
这个没事,不反结账了,后续可以采用未来适用法吗?还是适用以前年度损益调整科目?
你们电子税务局里备案的会计制度,如果是小企业会计准则,就用未来适用法;企业会计准则,用以前年度损益调整。
收到,谢谢老师哈
不客气,欢迎以后一起探讨学习。