您好,可以,但不建议,因为以后不方便对账,银行明细账和流水不一样,如果哪天余额对不上,我们就不容易找到错误在哪里
股东A入资5万到B公司,然后B公司以还款的方式将5万转到C公司,C公司有以还款的方式将5万转给A,反复进行,都是走的对公转账,A在转入B时,备注的入资款。B公司是可以确认A的入资款吗?是否有法律风险
A欠B的货款10万,打款的时候银行流水是C公司名字打给B十万,摘要是代A公司付款,怎么挂账啊,做分录的时候是借,银行存款,贷:应付账款~C,还是可以借,银行存款,贷:应付账款A
老师您好!请问A公司贷款980万后转入B公司,A公司账务处理是:借 预付账款 980 贷 银行存款980 B公司账务处理 借 预收账款980 贷银行存款980 几个月后B还给了 A公司980万,这样有风险吗
老师,我们公司帮C的公司代收了790万的款,C公司出了一个书面协议说以后出了问题他负责,之前会计根据银行流水打款记录挂了A.B两个公司,实际是代C公司收付的,现在咋个平账?之前会计做账分录是: 收款: 借 银行存款 贷:应收账款-A公司 付款: 借 应收账款- B公司 贷 银行存款
老师上午好,我公司收到对方公司打款进来22万,就是工程维修费,我收到了这笔款后,账务处理会计分录是不是 借:银行存款,贷:预收账款 然后过了几天,我公司又原路退回了10万给对方公司这笔会计分录是不是借:预付账款10万,贷银行存款10万
别人通过我公司在网络上收客,收到钱袋宝的钱,现在要提现给别人,怎么处理做账
老师,你好!这个月有销售退货,本年累计这里填4760的数量,还是3760的数量啊?
老师,外贸企业,所得税税负多少啊
老师 就是公司是运输行业公司 收到钱肯定开票给别人,我们付出去的运费司机不开票 我开出去是专票 现在想抵扣点税 我们怎么获得专票呢 可以从哪些方面呢
请问老师,我司是小企业会计准则,24年有一笔费用账目入错了,可以直接在25年冲减后,重新入账吗?
老师,你好。公司股东转入对公账户的投资款做账入实收资本。是可以算注册资本的吧。
高新企业销售要把一个笔记本送给顾客,怎么做最有利于公司
老师好,请问一下,公司车辆过路费不想抵扣,因为金额太小了,那在勾选上要怎么处理。
老师好,电子税务局,已经报销的发票该怎么做标记呢
公司要注销了,其他应付款转实收资本可以吗
老师,又是我,续回刚才那个问题,我们公司收到保险公司退回的4000元保费 是: 借:银行存款 8000 冲减原分录: 管理费用 - 7547.17 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 452.83 然后 :按照保险公司重新开具的发票做账 借:管理费用 3773.58 应交税费-应交增值税-进项税 226.42 贷:银行存款 4000 是这样吗?
您好,是的,您的分录好规范
如果出现另一种情况,保险公司只退了4000元的保费给我们公司,原保费是8000元,已用了6个月,所以退回4000元的保费。 这种情况,我应该怎么做账务处理呢?麻烦老师指点一下,感谢
您好,借:银行 4000 借:管理费用-保险费 -4000 这不会有发票吧
就是原8000元的发票已经冲红了啊,对方会重新开具1张4000元的专票给我们的啊。就是对方会退回4000元的保费和开具4000的发票给我司。
哦哦,最简单就是把8000的分录红冲(这个分录进项税转出写在贷方),再做4000的分录(这个分录银行写在借方)
冲减原分录:借:银行存款 8000 管理费用 - 7547.17 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 452.83 借:银行存款 4000 第二笔分录,贷什么?不会做了,老师
借:银行 -4000 管理费用 7547.17/2 进项税 452.83/2 分录全在借方,或者这个分录银行在贷方也可以,实际到账是4000,上面%2B8000下面-4000=4000
借:银行存款 8000 贷:管理费用 3773.59 应交税费-应交增值税-进项税额转出 226.41 这样怎么体现我司银行存款增加了4000元??
您好,上下2个分录一起看