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老师,如果银行流水对账单分别是A公司转入了10万,B公司转入了5万,C公司转入了8万,会计做账可以:借:银行存款 23 贷:预收账款 -A公司 10 预收账款 -B公司 5 预收账款-C公司 8万

2025-03-30 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-30 12:06

您好,可以,但不建议,因为以后不方便对账,银行明细账和流水不一样,如果哪天余额对不上,我们就不容易找到错误在哪里

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快账用户6527 追问 2025-03-30 12:23

老师,又是我,续回刚才那个问题,我们公司收到保险公司退回的4000元保费 是: 借:银行存款 8000 冲减原分录: 管理费用 - 7547.17 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 452.83 然后 :按照保险公司重新开具的发票做账 借:管理费用 3773.58 应交税费-应交增值税-进项税 226.42 贷:银行存款 4000 是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 12:24

您好,是的,您的分录好规范

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快账用户6527 追问 2025-03-30 12:59

如果出现另一种情况,保险公司只退了4000元的保费给我们公司,原保费是8000元,已用了6个月,所以退回4000元的保费。 这种情况,我应该怎么做账务处理呢?麻烦老师指点一下,感谢

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齐红老师 解答 2025-03-30 13:04

您好,借:银行  4000   借:管理费用-保险费  -4000 这不会有发票吧

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快账用户6527 追问 2025-03-30 13:07

就是原8000元的发票已经冲红了啊,对方会重新开具1张4000元的专票给我们的啊。就是对方会退回4000元的保费和开具4000的发票给我司。

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齐红老师 解答 2025-03-30 13:09

哦哦,最简单就是把8000的分录红冲(这个分录进项税转出写在贷方),再做4000的分录(这个分录银行写在借方)

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快账用户6527 追问 2025-03-30 13:13

冲减原分录:借:银行存款 8000 管理费用 - 7547.17 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 452.83 借:银行存款 4000 第二笔分录,贷什么?不会做了,老师

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齐红老师 解答 2025-03-30 13:16

借:银行  -4000   管理费用 7547.17/2   进项税 452.83/2 分录全在借方,或者这个分录银行在贷方也可以,实际到账是4000,上面%2B8000下面-4000=4000

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快账用户6527 追问 2025-03-30 19:34

借:银行存款 8000 贷:管理费用 3773.59 应交税费-应交增值税-进项税额转出 226.41 这样怎么体现我司银行存款增加了4000元??

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齐红老师 解答 2025-03-30 19:40

您好,上下2个分录一起看

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2024-12-10
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