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老师 出口发票 怎么做 分录 也是主营业务务

2025-03-29 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 12:50

您好,出口销售 借:应收账款一A客户(外币本位币) 贷:主营业务收入一外销收入(外币本位币) 1.计算免抵退税不得抵扣税额时: 借:主营业务成本▪贷:应交税费一应交增值税(进项税额转出) 2. 当期应退税额: 借:其他应收款一应收出口退税款(增值税)贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 3.按汇总表的当期免抵退税额: 借:应交税费一应交增值税(出口货物抵扣内销)贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 4.实际收到退税: 借:银行存款贷:其他应收款一应收补贴款

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:16

老我同事就这么一张票给我 怎么做分录

老我同事就这么一张票给我 怎么做分录
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齐红老师 解答 2025-03-29 13:17

您好,这个发票就写我上面的第一个分录

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:19

这个需要换算吗

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齐红老师 解答 2025-03-29 13:21

您好,发票都开成人民币了,就用发票的金额,不用另外算了

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:28

那下面需要再 加科目

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齐红老师 解答 2025-03-29 13:33

您好,出口业务上面多的是增值税,财务软件里会自带的

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:34

没有 什么也没有

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:35

这样的 老师

这样的 老师
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齐红老师 解答 2025-03-29 13:36

您好,这是收入科目,咱看应交税费科目

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:41

我现在是 发票开好了 不知道怎么做

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齐红老师 解答 2025-03-29 13:42

哦哦,咱公司有外销也有内销的话,把主营业务成本下设二级科目  外销  和  内销

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快账用户3863 追问 2025-03-29 13:53

老师 国内的 那我国外怎么做

老师 国内的 那我国外怎么做
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齐红老师 解答 2025-03-29 13:54

您好,借:应收   贷:主营业务收入  -国外

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快账用户3863 追问 2025-03-29 14:02

国外收款 抬头 和给出口开票抬头不一样

国外收款 抬头 和给出口开票抬头不一样
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齐红老师 解答 2025-03-29 14:05

您好,为啥不一样呀,这个不行的,收谁的款就开票给谁

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您好,出口销售 借:应收账款一A客户(外币本位币) 贷:主营业务收入一外销收入(外币本位币) 1.计算免抵退税不得抵扣税额时: 借:主营业务成本▪贷:应交税费一应交增值税(进项税额转出) 2. 当期应退税额: 借:其他应收款一应收出口退税款(增值税)贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 3.按汇总表的当期免抵退税额: 借:应交税费一应交增值税(出口货物抵扣内销)贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 4.实际收到退税: 借:银行存款贷:其他应收款一应收补贴款
2025-03-29
同学你好 可以先计入预付账款中;有收入,计入成本同时冲减预付账款;
2021-07-03
是的,对的,是这么做的。
2024-03-14
有两种方式。一是先冲销前期分录(借 “其他应收款 - 出口退税 0.01”,贷 “营业外支出 0.01”),再重新做分录(借 “主营业务成本 0.01”,贷 “其他应收款 - 出口退税 0.01”);二是直接做分录(借 “主营业务成本 0.01”,贷 “营业外支出 0.01”)。 先冲销再重做的方式账务处理更清晰,但较繁琐;直接调整更简单高效,但理解起来可能没那么直观。建议先冲销前期分录再做正确分录,保证账务规范性和准确性
2024-12-11
你好,红冲的主营业务收入发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-04-19
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